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老师好,我们公司是小企业会计准则,我想问一下,发现以前年度,2022年、2023年公司实际发生的成本费用支出,未列支成本费用,挂账往来科目,到现在确定是这些发票都开不进来了,那我应该怎么处理?像今年2024年的,我可以2025年汇算调增,以前年度的要怎样做才不影响今年的利润?小企业会计准则又没有以前年度损益调整这个科目,我也百度了,说是就列支在今年,这样做不太对吧?#房地产#
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备用金为什么入其他应收款款#其他行业#
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这家公司今年累计利润是25万多,计提企业所得税应该是6千多,这个是正常的,我按这个抄报了财报,然后在报企业所得税的时候就是25万弥补以前年度亏损63000就是18万多,要交企业所得税4千多,那我做账应该按多少计提所得税,还是按6千正常计提正常结转损益吗?那按这样的话结转到未分配利润应该是按多少结转#农业#
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结转成本这个按主营业务收入的70%结转,那这个数量也需要按70来结转吗#工业制造#
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公司公账支付费用,没得发票怎么入账#商业#
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公司建设的时候付给建筑商一笔围墙款,建筑商也开了发票,现在如果问邻居收一半的围墙款,邻居企业要求走公账,那我们公司是否要开票给邻居,开什么票比较适合,账务上是做营业外收入还是怎么处理?#其他行业#
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我们公司采购了一批物料,厂商是和我们长期合作的。一直跟厂商谈的是应税内含3个点月结30扣5%现在好像是广东有什么政策现在只能开1个点的发票了,我们货款按照原来的付款方式实际要付9176.96,可是对方财务开票只开了8998.76。对方说把那两个税点给我们扣下来了(9176.96÷1.03×1.01=8998.76)这是对方的计算方式。这样操作是对的吗?我个人是觉得票面的价税合计还得是9176.69,税率开1%的,这个问题有点把我绕进去了,请问哪种方式对企业更有利?#房地产#
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