正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,我有一个问题想问一下您 有交6000元押金,没有开票,然后开了2325元的成本发票过来,多余的3675就是用银行卡退回来了 是怎么做分录呀 借:银行存款3675 应付账款2325 贷:其他应收6000 这样对吗?#其他行业#
浏览:6762 收藏
7月30日付款买的材料,8月1日收到发票,现在做7月份的账可以抵扣进项吗?#工业制造#
浏览:6761 收藏
老师能解释一下这张汇票是什么意思吗?好多栏背书啊 我没有看懂#其他行业#
浏览:6761 收藏
老师 我们每个月末这边都是进项转到未交里面 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-待认证进项 我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是 借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款 然后收到税务局的留底退税做的是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-留抵税额退税 请问老师我这样做对吗#房地产#
浏览:6760 收藏
