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答疑老师:厚积薄发
这个主要干嘛用的呢? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Yan
如果属于上年的可以先计提进费用 查看全部回复
答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
借应付账款100 dai应收账款100 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,差额多少呢? 查看全部回复
答疑老师:而已老师
这个要去跟对方谈,但一般情况下应该是不可能 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
计提借管理费用-福利费 dai应付职工薪酬-福利费 领用借应付职工薪酬-福利费 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 同时借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们主营是汽车销售吗? 查看全部回复
答疑老师:木言
是的,说白了就是不让资金进入公户,少计收入 查看全部回复
答疑老师:小小
预收挂1000元 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
要么各采购各的,要么就是按照进价销售。推荐第一个 查看全部回复
如果你们是违规操作,那么应该找到原因纠正后,申请解冻。冻结期间,可以找其他账户暂时过渡。 查看全部回复
你好,计入营业外收入 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
要么是累计折旧,要么就是计算月折旧 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
冲减公司发生的修理费 查看全部回复
可以直接计入农业生产成本 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费 其他应收款--扣个人社保 dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你最后一步结转的没有红冲 冲销完之后就是0 查看全部回复
直接红字冲销就好 查看全部回复
公众号:会计宝
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