正在加载...老师,我们一个异地的建筑项目,我们公司从供货商购进一批办公用品,然后卖给了这个项目的发包方,之间有购销合同,我们卖给发包方取得的收入发票我是做借应收账款,贷主营业务收入和应交销项税。那我们从供货商处购买时取得的进项发票应该怎么做账呢?#建筑工程#
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你好,老师。我想请问下我们公司与钢结构公司有业务往来,这会签订了一个三方代付协议,钢结构公司把发票开给我们,我们再把款项付给另外一家机电公司这样走账可以吧?如果可以怎么做凭证#建筑工程#
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就是我现在A项目已经完结了,现在开票了,就确认收入,结转成本,显示有利润要交企业所得税,但是我B项目还没开票,还没确认收入,但是买回来的库存商品已经安装完结了,想着现在可以结转成本抵消我A项目利润,不用交企业所得税#建筑工程#
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老师,之前的银行利息支出在当月就做了分录: 借:财务费用-利息支出 贷:银行存款 分别做了几个月的。 现在突然又到银行把以前的利息全部开出来发票了,但是发票日期又是2024年一月份, 我现在怎么做这次发票的分录呢?#建筑工程#
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去年12月份暂估成本,借工程施工100贷其他应付100,并结转,借主营业务成本100,贷工程施工100,说明成本当时已经计入了12月份,1月份收到发票了110元,咋记账#建筑工程#
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