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我去年暂估了费用发票入了借:管理费用-办公费,贷:应付账款-暂估。然后今年汇算清缴前我拿回来一些费用票了,是不是就借:利润分配-未分配利润,贷:应付账款-暂估,都是红字。然后剩余没拿回来的费用票,剔除出来缴纳企业所得税,银行支付的,怎么做账呢#其他行业#
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房地产交房后开车位增值税普通发票,由于失误,九万二的发票打成了九十二万,六月份开的,七月份才发现。请问七月红冲了,然后会导致多交很多增值税和企业所得税吗 ,要怎么办啊 ?#其他行业#
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因为红冲上月发票导致当月销售负数,请问分录怎么做?#其他行业#
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建筑劳务内总包方给我们的结算我做在哪里合适 结转的时候又怎么做#其他行业#
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老师请问有些东西计入低值易耗品可以计入费用吗#其他行业#
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