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答疑老师:许老师
不用转到固定资产清理,收到红字发票的时候把之前的入账分录红冲,进项转出,计提的折旧等也红冲就好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
计入销售费用 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,是扣的当月的社保,分录的话:缴纳时, 借:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款—社会保险费(个人部分), dai:银行存款。 计提时,相关分录: 借:管理费用—社会保险费(单位部分), dai:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分)。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
坏账准备一般根据其他应收款的回收概率做估算损失 查看全部回复
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不需要,盘亏了你正常入账处理 查看全部回复
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你们这样做不合规 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
直接记到,税金及附加就可以 查看全部回复
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之前支付怎么挂账的呢 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
收款的分润计入主营业务收入,一些机器设备可以计入主营业务成本 查看全部回复
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可以先暂估,也可以等发票到了再做账 查看全部回复
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答疑老师:高老师
计入福利费的进项税额不能抵扣 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
首先你销售客户手机应该是你这边收钱 查看全部回复
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当前小规模开普通发票是免税的 查看全部回复
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答疑老师:木言
提现后转账到b和c的时候A公司怎么做账? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
无形资产摊销一般按十年计提摊销 用的是直线法摊销,原值除以年限 查看全部回复
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你是说城建税及附加税么,城建税及附加税是在增值税和消费税的基础上征收。等于(实缴的增值税+实缴的消费税)*税率 查看全部回复
是的 查看全部回复
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签了合同的,以合同上面的时间确认收入 查看全部回复
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房屋押金收取方记“其他应付款” 支付方记“其他应收款” 查看全部回复
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公众号:会计宝
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