正在加载...如果一家公司做内账工资没有计提,发放的时候直接在计入管理费用,4月份工资应发10000,实发5000,会计分录是不是借:管理费用-5000 贷:银行存款-5000 应付职工薪酬-5000 呢?#其他行业#
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老板先借了资金给采购出去买东西,借 其他应收款 贷银行存款。但老板有一部分是微信给的,那是借其他应收款 贷银行存款 其他货币资金,是不是这样做? 然后采购买了东西回来 是借 主营业务成本 贷其他应收款? 还是贷 其他货币资金#其他行业#
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如果报销单不提供发票或者不提供替票,只有单据,那可以的吗?具体风险是?#其他行业#
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2021年忘记将应交税款结转营业外收入,汇算清缴没有调整这个,现在科目余额上有一千多元应交税金挂在借方那,请问可以怎么操作吖? 忘记把未达起征点的普票的应交税款结转到营业外收入#其他行业#
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