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答疑老师:税务师晓雨
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:云峰老师
同学你好 入账可以。 1、不能在今年抵扣。 2、应调整以前年度损益及所得税申报, 3、如果不调增以前,在本期作费用,不能税前扣除要调增。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
请问执行的是小企业会计准则吗 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,是扣的当月的社保,分录的话:缴纳时, 借:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款—社会保险费(个人部分), dai:银行存款。 计提时,相关分录: 借:管理费用—社会保险费(单位部分), dai:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分)。 查看全部回复
答疑老师:Yan
A办理工商变更吗? 查看全部回复
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答疑老师:小小
利润分配 查看全部回复
答疑老师:李钢老师
使用期如果超过1年,先进低值易耗品,然后再往成本里摊销 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
答疑老师:清岚
借:股本1000 利润分配700 dai:长期股权投资1700 查看全部回复
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你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
借:银行存款 dai:税金及附加-印花税/应交税费-附加税等 借:税金及附加负数 dai:应交税费-附加税负数 查看全部回复
如果执行的是小企业会计准则,可以在当期直接做 查看全部回复
答疑老师:Karina老师
你好,你们平时使用以前年度损益调整科目? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
挂靠本就不合法 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:patience
写满了都不需要画斜线了 查看全部回复
答疑老师:许老师
你们主营是汽车销售吗? 查看全部回复
库存商品dai方有余额,说明可能生产成本漏结转至库存商品,还有一种可能是多结转了成本导致库存商品负数 查看全部回复
答疑老师:而已老师
你这个说来话长,简单说 查看全部回复
公众号:会计宝
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