正在加载...我有个问题想请教您一下 我在一家商贸企业 然后商贸企业一直和A公司有平销返利的合作 每个月给我们一些优惠 (主要是给我们需要开优惠的商品还有金额 然后我开红字信息表 对方对应这个信息表开红字专票) 我再根据这个专票做分录 借:库存商品负数 进项税额转出负数 贷 预付账款 但是到2023年我才发现这个处理是错的 我需要调整回来 因为这部分是供应商给的货款优惠 比如买的商品达到一定程度 他就会给我们货款优惠 所以我能这样调整吗 借 :主营业务成本 负数 贷:预付款款 负数#其他行业#
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我想问一下 比如我进了一千万的货(含税,供应商已经开票了,货也送到了,货款也支付了),下个月供应商说给我们进货满了多少量,给一个我们一个销售折扣,按九折给我们,那我们那个分录要怎么做呢?#其他行业#
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