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答疑老师:席俊义
个人所得税代扣代缴,不涉及到收入费用的,不要求必须为0 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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答疑老师:patience
是经营所得么,是查账征收么 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可能密码被锁了 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,既然在金税三期系统中未做印花税的税种登记,当然也就没有印花税的应申报业务。没有核定印花税的话,就无法自行申报了,建议最好到税务局补核定印花税,因为一旦税务局发现你有应交却未交的税费,是会要求你补报并缴纳滞纳金的。 查看全部回复
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适用3%税率的免税 查看全部回复
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看税局税种核定,一般有增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税,个税,经营所得等 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
你说的税收分类编码吧,开发票的时候根据实际业务选择就可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
需要纳税申报的 查看全部回复
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可以一次性计入费用 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
外贸企业办理出口退税的流程是什么?(一)申报程序和期限:出口企业或其他单位出口并按会计规定做销售的货物,须在做销售的次月进行增值税纳税申报,将适用退(免)税政策的出口货物销售额填报在增值税纳税申报表的‘免税货物销售额’栏。(二)企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报。经主管税务机关批准的,企业在增值税纳税申报期以外的其他时间也可办理免退税申报。(三)纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
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人力资源外包差额征税按照5%缴纳 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
建议按照业务发生期间修改下申报表,如果未开发票按照未开票收入申报 查看全部回复
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是专门做废旧物资处理的公司还是一般企业 查看全部回复
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购物开发票被要求加税点,不合理,更不合法。遇到这种情况,可以拨打12366纳税服务热线举报。 1、消费者购物有索取发票的权利。 根据发票管理办法规定,纳税人销售商品或提供服务时,应当由收款方向付款方开具发票。 依据上述规定,向消费者如实开具发票,是销售方应尽的义务,因此,不存在开具发票就要加税点的理由。 查看全部回复
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自产产品用于职工福利,视同销售;做正常的税金及附加 查看全部回复
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如果是连续业务取得收入,按月来算 查看全部回复
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借 主营业务收入 dai 应交税费增值书销项税 查看全部回复
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劳务费,现在是免增值税的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
税负转嫁筹划 该方法实施的基础是产品的价格,利用产品不同时间段内价格的浮动与分解,企业达到将税务负担成功转嫁给他人的目的。例如白酒企业在实施税负转嫁方案时,可以通过将白酒用相对校对的价格出售给与自己有合作或者往来的经销商,对方以正常价格零售;选择身份不同的纳税义务人,包括小规模纳税人和一般纳税人身份,提高纳税筹划方案的可操作性,实现企业减少税款的目的。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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