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管理费用、销售费用过度分录怎么做#高新企业#
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想问下 银行承兑贴现给其他公司 其他公司扣掉手续费又转回我司 怎么做分录阿#高新企业#
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您好9月开了专票,入账,但是未认证,因为发票号码对不上,所以10月重新开了一张专票,把之前的红冲了,那我10月收到后,可以不用做分录吗?因为金额完全一致。 还是说必须红冲 再重新写一个分录?#高新企业#
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最开始做账,进项税是待抵扣,月底是不是要从待抵扣里面转出来?#高新企业#
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请问老师,我们公司在2022年做了借:研发支出20w,贷:应付工资20w(没有资本化,也没有费用化),该笔分录想在2023年冲掉,请问是直接红冲吗?还是需要通过以前年度损益调整科目呢?#高新企业#
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4月收到了一张虚开的增值税普票,已经入账了,做进了费用。现在税务局查到了,要求提供自述材料。除了配合税务局调查,请问账怎么调整呢?除了要补缴企业所得税以外,还要做什么呢?#高新企业#
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