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答疑老师:安叔老师
是公司还是个体户呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
是收入多申报了吗? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
检查采购的物品和发票的品类是否一致;检查发票是否合格,开票项目是否齐全 查看全部回复
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答疑老师:许老师
申报表填报时,无票收入也需要填写 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
中间销售13% 查看全部回复
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答疑老师:patience
不用,直接按票面全额入费用 查看全部回复
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可以计入未开票收入 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你们这属于租赁费,水电费尽量按照实际项目开具 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
原则上,都要通过公司公账收取,申报未开票收入 查看全部回复
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答疑老师:高老师
计算出来的,应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出 查看全部回复
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待认证就是发票还没有认证,不能抵减增值税。认证后才可以抵减增值税。 查看全部回复
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一般开票要有数量和单位,像发票上这种是发生了销售折扣 查看全部回复
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增值税=销项税-进项税-留抵进项税,如果增值税>0时,需要交增值税。 查看全部回复
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这是增值税,按照你的适用税率 【含税收入/(1+适用税率)】*适用税率 查看全部回复
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这个不影响的,用餐费和餐费是同一个意思 查看全部回复
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可以,电子发票作废的方式就是开红字发票 查看全部回复
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是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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这种情况需要把开具的发票红冲或者作废重新开具 查看全部回复
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你在首页点击发票修复试试 查看全部回复
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先退出,换个时间再试 查看全部回复
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