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答疑老师:杨老师
将退税额直接冲销税金及附加科目,同时冲销应交税费科目 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
如果合同里面没有明确不含税价格呢,是按全额来交吗,如果合同里没有列明增值税的话,按合同金额申报 查看全部回复
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你描述的意思是伙食费是包含在100工资内的,申报是税前工资100 查看全部回复
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答疑老师:patience
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
答疑老师:木言
不一致是肯定不行的 查看全部回复
答疑老师:绾绾
电子普票吗 查看全部回复
打入股东个人账号,是有风险的?另外对购买方来说,会造成收款方与销售方不一致。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
补偿以后期间的成本费用或损失通过递延收益过渡下,补偿已发生的成本费用或损失直接计入其他收益/营业外收入 查看全部回复
租的办公室吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
涉及到印花税征税范围的就需要 查看全部回复
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可以一次性扣除 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
时间选择你营业执照上面的实际,财务报表年报 查看全部回复
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答疑老师:Yan
一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
答疑老师:微尘
正常是13% 查看全部回复
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填收入的时候扣掉 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
答疑老师:小智
收到赞助费,开收据就可以,不开发票 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借银行存款 dai营业外收入-补助收入; 然后补助支付 给职工 借管理费用- 补助dai 应付职工薪酬-补助; 借 应付职工薪酬-补助; dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
技术合同 查看全部回复
原则上不可以 查看全部回复
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