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答疑老师:大宁老师
一般不用结转的,到下期如果要缴纳的话,就借应交税费~应交增值税 dai:银行存款就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:绾绾
不会啊 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
报销借管理费用1000,其他应收款-员工500,dai其他应收款1500 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公司向项目管理部付了10万作为保证金,借 其他应收款-保证金 10万 dai 银行存款 10万 查看全部回复
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把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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不可以,一般计入费用 查看全部回复
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还没有开发票的话,借 预付账款 6600 dai 银行存款 6600 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不要紧,建账之后把之前的账做上就行 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
金额太小不用记入固定资产 查看全部回复
答疑老师:甘老师
在这个月补入账就行了 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
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答疑老师:patience
计入管理费用-开办费 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
亲,不可以,需要做到今年。 查看全部回复
多余的零头无需处理 查看全部回复
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答疑老师:许老师
答疑老师:曹老师CPA
借 银行存款 110500 dai 主营业务收入 查看全部回复
其他应收 查看全部回复
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答疑老师:归老师
判断固定资产 不仅仅靠金额大小判断 使用寿命是否超过1个会计年度 查看全部回复
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公众号:会计宝
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