银行向我司(外资建筑公司)提出 提交外籍人员的代发工资类明细单,并盖公章 (通知书如下图),除工资外,其他一切与外籍人员的交易往来,也一并提交,想问下,这种情况合理吗?是否可以拒绝提交?或者能否提交内容但不盖章?#商业#
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应收的借方负数代表的意思跟预收的贷方正数是一样的 往往月底结账完了以后会出一个往来报表,往来报表里都是将应收借方负数调到预收贷方正数,但是应收不是资产类的科目嘛,预收不是负债类的科目嘛,这样子调对吗?这不影响资产和负债的余额吗#初级#
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我是代理记账公司的代账会计,现在我们账上记的往来(应收应付预收预付)的期末余额都太大,我想跟供货商和购买方核对一下是否真的有那么多。别人说这个应该不能按会计科目跟人家对账,得要人家的明细账。我代账的公司的业务是从供货商买徽章,然后再卖给购买方的。这个东西的供货商和购买方那的明细账具体叫什么账?我要怎么跟这家老板表述让她去要什么账呢?#商业#
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你好,想问下 以前前度的往来挂错了怎么办?比如20年的油费,应该是借:管理费用 贷:应付账款-某某石油公司 但是错误的做错了,借:管理费用 贷:应付账款.某某公司 怎么进行调账呢#建筑工程#
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我是代理记账公司的代账会计,①请问每个往来科目(应收应付预收预付)我们账上的期末余额跟对方公司账上的期末余额应该一样吗??现在我们账上记的往来的期末余额太大,想跟供货商和购买方核对一下是否真的有那么多。就是说,②我们的“应收账款”是他们的“应付账款”?我们的“预收账款”是他们的“预付账款”是吗??#商业#
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老师我们用的财老师我们用的财务部老师,我们用的财务软件有两种格式,一种是合并往来一种是几合并往来一种是简化网合并往来一种是简化往来,如果用简化网简化往来的话,就预收和预付都没有体现有可能会是应有可能会是应付账有可能会是应付账款负数或者应收账款负数税务局有可能会是应付账款负数或者应收账款负数税务局要啊有可能会是应付账款负数或者应收账款,负数税务局要求是用哪一种的,是不是两种都可以使用 #工业制造#
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老师你好,我有一个问题想问您一下 我们公司(物流行业)有一个客户A,他即是供应商也是客户,我们平时都有业务互相往来,9月A与我司合作一起拼一辆货车运输货物,我们找了一个供应商B运输货物,我们向B付运输费100000(我司承担80000,B承担20000),由于9月我司也有把货物交于A运输,货款是50000,A说直接抵扣掉一起拼货车时A公司所承担的运输费,最后向A公司付款30000;请问这几个业务的会计分录我改怎么做#运输业#
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总建筑工程公司在外地,项目在我这边,一个省不同市,这边经理说总公司统一报税,我负责异地以后的收支往来,每个项目和办公室费用支出,总公司打到我私人卡,然后我去支付,票据我再报给公司,一个月金额20多万,请问对我来说️风险吗?这份工作能接吗#建筑工程#
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老板让我开具了17万多的增值税发票,但是我感觉这个发票不是我们公司真实业务,老板确说有业务往来,我还录了音,因为七八月份的工资老板还没发给我,我只能听他的给开具了,如果这张发票真的是虚开的,我需要付法律责任吗?#房地产#
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想请教大家一个问题,A公司收了投资人款,转款给B公司经营周转,跟着A公司是100%控股B公司的。转款给B公司应该按照借款还是投资款进来B公司,如果借款的话,就会跟A公司有往来,投资款进来的话就不会有。应该如何操作比较好#其他行业#
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老师,我也是新上手的,来到新的单位,对公户跟网银对不上,让出纳打流水,人家给我个手工记得账,对公户与个人的往来记成与其他企业的往来,这些在实务中允许吗,是我太较真了,还是之前就是不对需要调整一下#其他行业#
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老师,问个问题可以吗?我们公司之前库存是乱的,然后我接手盘点出来的数据通过金蝶录入系统是通过盘点单入库还是通过进货单入库。 昨天通过盘点单入库后发现很多负库存!出库的时候出不了,提示库存不够!我基本上是平进平出,入库数据80跟出库数据80一模一样,盘点单实际数量5个,把入库数据抵消了好像,只能出库5个现在。 我们没有库房货位之分 是盘点后,通过盘点单入库的实际库存 实际库存与盘点的数据不一致,以前库房是乱的,我来了才盘点的#其他行业#
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我前两个月找人挂靠办了一个 个体户,这个个体户没有任何业务往来,办这个个体户就是为了交社保,因为我家是河南的,我现在在浙江,因为不是本地人不可以办那种本地社保只能通过公司的形式我想问的是我现在办的这个工商户用做账吗?#其他行业#
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2017年 12 月16 日母公司将账面价值7500 万元的无形资产(税法认可)以9000万元的价格销售给子公司,该无形资产尚可使用5 年,采用直线法摊销。每母公司拥有子公司 80%表决权。要求∶编写 2017年和 2018年合并财务报表的抵消分录。#初级#
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我们5月底支付了公司奖励员工出去旅游的火车票费6.3号的火车 但是员工现在还没有出去玩 按照权责发生制 这笔5月底支付的300多的火车票是不是属于6月的费用 那我们5月做账 借:其他应收款300(不知道挂的往来对不对) 贷:银行存款#商业#
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2016年总公司卖货给分公司,开的专票,分公司又卖货给个人。后来个人退款退货,直接退给总公司了。但是当时的会计没有开红字发票,没有做退货处理,退的款挂往来了。现在老板想补做退货,想让税务退还多交的增值税和企业所得税,我该怎么办?#商业#
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支付装修进度款时: 借:在建工程一装修工程 12 贷:其他应付款/预付账款-非关联单位往来 10 银行存款 2 结转至长期待摊费用: 借:长期待摊费用一装修费一装修费原值 12 贷:在建工程一装修工程 12 其他应付款一非关联单位往来(尚未支付工程款) 结转时我的其他应付款往那里放 还是不管了 有老师说不能不管了的说需要结平 那该怎么结平分录是什么#初级#
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我们是母公司,分公司独立核算。母公司已自己的资质为分公司投标,并缴纳投标保证金,这笔资金应该挂往来,由分公司承担成本,但是甲方开票开到总公司,这样总公司就应该计入自己成本了,那应该怎么处理跟分公司的账务呢#建筑工程#
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就是做记账凭证时,就是买材料,有采购单,发票,还有付款回单都是当天日期,都会写应付账款过度一下,为什么呢?不是银行付款就抵消了吗?为什么买周转材料用现金付钱就不用应付账款过度一下呢?是因为是现金付的当场交易原因银行有时过程吗?还是其他原因?谢谢#工业制造#
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一个小微企业,现在工资暂时是零申报。法人给他自己买了社保。我想请教下,社保个人部分怎么入账?挂往来一直到正常经营再冲回来好呢,还是直接全部计入公司成本啊?有其他更合理的处理方式吗?#商业#
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长期股权投资在合并报表时需要将成本法转为权益法。我想咨询 实务合并报表操作是否可以直接将成本法的长期股权投资科目余额直接和子公司实收资本直接做抵消分录即可。因为转换为权益法最终也是达到长期股权投资全额抵扣的效果? 不知道我的说法有么有问题#工业制造#
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