甘老师你好 6月份的蓝字发票用于出口退税做了勾选,8月份发现发票单位错误, 进货凭证信息回退申请,已经做了申请。 9月份,我做了红字发票申请, 工厂重新开了蓝字发票给我, 10月份现在申报的时候,在报税系统里面,红字发票的税金能正常显示在报表里面, 但是6月份蓝字发票的数据不能提现在报表里面,导致我这边需要交9月份的红字发票税金。 在报表里面,我应该怎么显示6月份蓝字发票的税金,从而一正一负相互抵消呢。 谢谢#商业#
5838
在注销前,资产负债表应该是什么状态?比如,我目前知道账上的往来应该都清理干净,我们的往来现在只剩“其他应收款—社保”有余额了,其他往来全都没余额了。那这个社保的余额需要清零吗?怎么清?另外,还有1万多元的货币资金,在注销前也要清零吗?怎么清?把现金都还给股东,银行存款都打回股东的个人银行账户上吗?它分录借方是“实收资本”还是“利润分配—应付利润”?#房地产#
4046
请问分公司的五险一金由总公司缴纳,每个月总公司拨款到分公司账户,账由总公司统一核算,分公司是非独立核算,请问以下分录是否正确,请老板帮忙检查 1:计提(公司) 借:管理费用或销售费用-社保-分公司 29409.58 管理费用或销售费用-公积金-分公司 7689.2 贷:应付职工薪酬-五险一金-分公司 37098.78 2:总公司转分公司账户 借:其他应收款-内部往来-分公司 57969.34 贷:银行存款-总公司 57969.34 3:缴费(公司+个人)明细:缴纳五险一金 借:应付职工薪酬-社保(单位缴纳部分)-分公司29409.58 -公积#其他行业#
4029
刚到一个新公司入职一个星期,发现公司账务混乱,没现金银行日记账,没有应收应付往来明细,账上数据不符合实际,收入1-8月未入账,但申报税了未交,未开发票,为现金收支,还有必要待吗?#其他行业#
2446
老师您好!我想咨询:甲公司与乙公司是多年业务关系。其中甲公司欠乙公司货款约1000万元。但这时甲公司向银行申请办理了流动资金贷款900万元。甲公司将此款项以货款名义打入乙公司账户。但要求乙公司将款项退回甲公司另一账户。按理说,账务处理挂往来即可。但总觉得其中有什么不对劲。请问这样做是否违规或在税务上有无涉及。谢谢。#工业制造#
3119
老师,母公司给子公司支付了一笔租车费,支付的这笔钱子公司收百分之8的管理费用,其他的支付给车主,子公司收到钱的分录是借:银行存款,贷应付账款,支付给车主时的会计分录是借应付账款货银行存款、主营业务收入。母公司支付钱的分录是借主营业务成本货银行存款,这个合并报表的抵消分录怎么做#其他行业#
2921
有老师可以解释一下这个分录吗?两个都是子公司,A公司代收了B公司一笔钱,现在A公司转给了B公司,B公司现在要入账,但是分录怎么是这样的呢? 借:银行存款-A公司,正数 贷:系统往来-保费往来-子公司A,正数 借:系统往来-保费往来-子公司B,正数 借:银行存款-B公司,负数#出纳#
2518
甲方向乙方购买20万产品,甲方又销售给乙方15万产品,现约定乙方应向甲方支付的15万元货款与甲方应向乙方支付的同等金额予以抵消,抵消后甲方仍需向乙方支付5万元,请问甲方开具15万元发票给乙后,如何做分录冲减掉应收账款?#工业制造#
2434
a公司和b公司有实际业务往来,a公司是付款方,b公司应该是收款方,但b公司让没有关联方关系的第三方代收款,然后发票由b公司开给a公司,同时签订三方协议,这样一来资金流和发票流就不一致了,请问a公司和b公司会有什么风险?#其他行业#
4793
集团下面的全资子公司(成本法)将一个固定资产无偿转让给集团的一个分公司,子公司做账:借 累计折旧 资本公积 盈余公积 未分配利润(将子公司的资本公积和盈余公积全部冲减完,剩余的差额冲减未分配利润)贷 固定资产,分公司做账:借 固定资产 贷 累计折旧 内部往来,母公司做账:借 内部往来 贷长期股权投资,这样的账务处理正确么?#建筑工程#
4998
全额拨款事业单位,和其他单位有合作项目,2018年拨款3万元给我单位,该项目2020年已完成,2022年该单位验收项目,我单位提供财务凭证,之前合作项目均做往来账务处理(应付账款科目),现该单位要求我单位做收支处理,现在按收支调整账务处理,三万元2020年已用完,该如何进行账务处理?会影响今年做决算吗?#其他行业#
4598
老师,请问这种三方债务怎么做会计分录?我们是三方债务,由a公司给我们2辆汽车来抵b公司的债务(a欠b,b欠我们),现在我们直接把a给我们的一辆车又抵给了c,因为现在是b欠我们7.6万,a用汽车帮b还欠款(a之前和我们无往来)。我们把其中一辆车抵给c了之后,a只给我们开一辆车的发票3.8万,另一辆说直接和c过户了。那我这边a.b.c三家公司应该怎么做账呢?#其他行业#
2845
总公司给分公司拨款缴纳五险一金,分公司是非独立核算,账务由总公司核算,账务处理 1、 借:其他应收款-内部往来-分公司 63231.22 贷:银行存款 63231.22 2:、分公司扣费后 借:管理费用-社保-分公司42590.94 -公积金-分公司15378.4 贷:其他应收款-分公司 57969.34 社保 1:计提(公司) 借:管理费用-社保-分公司 29409.58 管理费用-公积金-分公司 7689.2 贷:应付职工薪酬-五险一金-分公司 37098.78#中级#
7558
老师,我想问下你,我们公司目前所有的金钱往来都是老板一个人,钱的进出,只有他清楚,所以他就在管家婆上做费用单,付款收款单,然后我这边总账就自己生成凭证了,我就审核记账,现在他想减少他的工作量,我应该怎么做呢?#其他行业#
3747
应收账款往来账核对有差异,根据超市的结算单和我方出库金额核对,以及回款核对,出现累计差异,如何查询?无重复验单,无未处理的调差,退货单,回款也没问题,为何会出现差额。主要是累计差异。#工业制造#
2402
公司售货给一家企业 合同是和总公司签的 这个企业付款用总公司和其中一家子公司账户 我司开票也是分别开给总公司和子公司 记账时候能直接只设置总公司账号吗 把和子公司的业务往来也计入总公司#工业制造#
2690
老师,我想问一下就是我们公司有很多个主体,我们是杭州的,然后有一些员工实际上工作内容提供的是北京的主体,这种情况下比如杭州代北京的主体给这部分员工付工资缴纳五险一金,然后对应的支出由北京再付给杭州主体,一正一负做往来抵冲掉可以吗#其他行业#
3158
以前的会计根本没建立账套,导致后面的会计做的时候,直接把所有的往来归到一起,应收账款没有列子科目就挂了上百万,但是问老板,就是不清楚,只知道实际是没欠的,该怎么调整,需要准备什么文件吗#其他行业#
2909
我们之前用一个个人账户当做公司私户经常跟公户有往来,收的一些不开票的工程款,都放在这里,然后有时候公户需要钱就转进来。但问题是这个人现在又做包工头,所以我们转工程款给他,户名是一个名字,虽然账号不一样。#建筑工程#
3770