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patience
意思是申报增值税时,全部在本地缴纳了 查看全部回复
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杨老师
你好同学,没有发票,费用性质不要变。 查看全部回复
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燕子老师
是的记账联不需要盖章,可直接作为开票方的记账凭证 查看全部回复
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销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
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税务师晓雨
非税费看你们当地的规定 查看全部回复
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王苗苗老师
业务是真实发生的么 查看全部回复
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账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
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谭老师
你们是会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1415
安叔老师
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
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补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
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政府非税收入,是指除税收以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入。 政府非税收入按收入性质包括以下部分,而不单纯只包括收费和罚款:(1)行政事业性收费收入;(2)政府性基金收入;(3)罚没收入;(4)国有资源(资产)有偿使用收入;(5)国有资本收益;(6)彩票公益金收入;(7)特许经营收入;(8)中央银行收入;(9)以政府名义接受的捐赠收入;(十)主管部门集中收入;(11)政府收入的利息收入;(12)其他非税收入。现行意义上的非税收入不包括社会保险费、住房公积金(指计入缴存人个人账户部分)。 查看全部回复
6190
李伟老师
第一,对纳入财政预算管理的通过"应缴预算款"和"预算外收入"科目核算.行政事业单位收到应上缴的收入款项时,借记"银行存款",dai记"应缴预算款";收到从财政专户核拨本单位的预算外资金时,借记"银行存款"等有关科目,dai记"预算外收入". 查看全部回复
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工会的运作需要工会经费,工会经费是指工会组织开展各项活动所需要的费用,工会经费属于会费,不属于政府非税收入。 查看全部回复
4508
指企业上交政府部门的税金以外的部分政府性基金。包括城市基础设施配套费、残疾人就业保障金、森林植被恢复费、废弃电器电子产品处理基金等。但是计入“税金及附加”及电价、水价的政府性基金、社会保险费是不算的。 查看全部回复
4683
行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资本经营收益 查看全部回复
949
tammy老师
只是做减资,不拿公司的钱,不需要 查看全部回复
2414
属于二手车 查看全部回复
2565
业务招待费是必须调整的事项 查看全部回复
1447
算业务招待费 查看全部回复
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运费都是谁承担 查看全部回复
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隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1386
金额是含税的么 查看全部回复
1199
航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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税务就做完了吧?税费全部申报缴纳完了,一般没什么事了 查看全部回复
716
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1825
andy老师
你想要调整进入吗 查看全部回复
1694
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
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每次净收入额>4000元 应纳税额=[每次(月)收入额-财产租赁过程中缴纳的税费-修缮费用(800元为限)]×(1-20%)×20% 查看全部回复
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不是很明白你的意思,就是申报-缴纳-打印报表、完税凭证 查看全部回复
1416
云峰老师
那你们实际税费有没有缴纳呢?如果缴纳了你们的银行账户,就会已经有扣款记录了 查看全部回复
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你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
993
收到,看一下 查看全部回复
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跨区域涉税事项报告填报提交了么 查看全部回复
2960
按照业务情况写就可以,招待就写什么部门发生的招待费用,车辆就是什么部门加油、过路乔,车辆维修 招标就是什么项目的招标费 查看全部回复
1807
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1134
你想计算什么税呢? 查看全部回复
983
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1689
你们有税款吗? 查看全部回复
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第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
2093
根据利润表项目来计算,需要计算考虑的 查看全部回复
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外购的酒水用于招待可以计入管理费用-业务招待费,福利费计入管理费用-福利费 查看全部回复
1647
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1487
增值税及附加税,个税 查看全部回复
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【我要办税】—【税费申报及缴纳】路径,左侧【异地预缴税款查询】功能查询跨地区经营建筑企业所得税异地预缴情况 查看全部回复
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购进固定资产时交的印花税可以计入固定资产初始成本。因为账上计入了固定资产,没有计入税金及附加科目,所以在利润表税费合计里没有体现。 查看全部回复
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这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
1462
可以 查看全部回复
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预缴什么税费 查看全部回复
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代开的发票税率是多少,1% 查看全部回复
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甲方代发,一般是有实际发放的企业代扣个人所得税 查看全部回复
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 查看全部回复
1725
不可以 查看全部回复
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借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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不是的,还有附加税,个税,企业所得税,印花税 查看全部回复
1359
契税,印花税,城镇土地使用税,房产税 查看全部回复
1079
机动车开具 查看全部回复
1585
增值税=35000/1.01*0.01=346.53,附加税=346.53*0.12/2=20.79 查看全部回复
2379
凭借房东代开的租赁发票入账 查看全部回复
1753
一般需要缴纳增值税及附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
1711
增值税及附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
1584
如果已知总金额和数量的话,单价=不含税总金额/数量 查看全部回复
4746
不可以哈 查看全部回复
1768
税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
1035
问什么 查看全部回复
863
是数电发票还是纸质发发票? 查看全部回复
一般缴纳增值税及附加税,印花税,个税等 查看全部回复
1347
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
925
西贝老师
同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
1412
增值税及附加税,印花税,个税 查看全部回复
3140
可以,做业务招待费 查看全部回复
1679
有 查看全部回复
2487
销售方开红字发票 查看全部回复
2456
境内机构和个人向境外单笔支付等值5万美元以上(不含等值5万美元,下同)下列外汇资金,均应向所在地主管税务机关进行备案 查看全部回复
2657
侯保林
企业业务招待费税前扣除标准为:实际列支额的60%与销售收入千分之五孰低扣除,150w千分之五为0.75万元,业务招待费11万的60%为6.6万,因此税前扣除标准为0.75万元 查看全部回复
1949
一般需要申报增值税及附加税,印花税,个人所得税 查看全部回复
2303
要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
1700
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1977
dai款服务的不可以 查看全部回复
2308
通过B公司过单是什么意思 查看全部回复
2257
不管开没开具发票,纳税义务发生了就要核算税费 查看全部回复
2515
跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
1947
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2180
和购买方确认有没有抵扣,然后红冲,重新开具 查看全部回复
2059
支付的各项税费是填写实际支付的金额 查看全部回复
1762
属于,销售费用-业务招待费 查看全部回复
1704
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2177
什么的应纳税额 查看全部回复
1877
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1948
招待,dai款利息 查看全部回复
2462
现在给他报个税按照劳务报酬报对吗?对的 查看全部回复
1284
是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
2307
核实什么 查看全部回复
1546
运输服务需要交印花税 查看全部回复
2418
现在营业税改增值税了。涉及增值税,附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
从农民伯伯那购买农产品没有增值税专用发票,可以自己开具农产品收购发票 查看全部回复
1781
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
7616
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2026
3143
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