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归老师
外包 第三方 让他们变个体户 查看全部回复
3936
Yan
多发放的工资下次会少发嘛? 查看全部回复
4868
小小
实际发工资了没有 查看全部回复
2960
易老师
本期收入填实际发放的工资,后面扣除社保不填 查看全部回复
2843
请稍等 查看全部回复
2580
那你工资表不对吧 查看全部回复
3953
谭老师
可以直接在电子税务局办理 查看全部回复
4487
安叔老师
一般不需要的 查看全部回复
6338
工资是分公司现金发放和老板自已发一部份吗? 查看全部回复
5248
与农商银行的客户经理联系,有一个工资的模板 查看全部回复
6727
tammy老师
是的 查看全部回复
3062
税务要申报个税 查看全部回复
3500
启用在建工程科目 查看全部回复
4449
Annina老师
补申报年终奖 查看全部回复
3580
最好从银行支付,当然如果金额不大,且在筹建期,库存现金有资金,也可以用现金支付 查看全部回复
3471
还好,没太大问题 查看全部回复
4767
一般不规范的 查看全部回复
2913
月末没发成功吗? 查看全部回复
7850
个税单位代扣代缴 查看全部回复
4835
需要 查看全部回复
4852
理财主要以收利息的那种 查看全部回复
3488
如果少申报个税,建议补申报 查看全部回复
3885
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3000
李伟老师
企业网银有一个代发工资功能,可以导入银行excel表格模板,实现批量转账代发 查看全部回复
4058
那可以把发票附在后面 查看全部回复
3842
Icy 何
不管是通过什么途径发放工资都应该全额申报纳税,想要少缴税只能合理税筹。其他行为都属于不合理甚至不合法的行为。 查看全部回复
4517
银行代发到农民工个人身上 查看全部回复
8594
高老师
扣时计入dai方其他应收款,交时计入借方其他应收款 查看全部回复
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业务真实的,偶尔开可以联系管理员增加相关税费种开具派遣发票 查看全部回复
3298
绾绾
银行代付工资 查看全部回复
3835
刘老师
红字冲销,重新计提, 查看全部回复
3853
根据单位制度来 查看全部回复
3827
经办人身份证明,公章,开户许可证,等 查看全部回复
3926
因为像医保是当月申报次月扣款的 查看全部回复
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建议是2021年的工资要在2022年5月底前发放 查看全部回复
2968
借其他应收款,dai银行存款,项目经理发工资,借应发工资,dai其他应收款 查看全部回复
3241
而已老师
社保要补题单位部分分录 查看全部回复
3955
小福老师
同学 你好 前期是否有做计提呢 查看全部回复
4611
大宁老师
有可能的,周六日对公一般休息的 查看全部回复
3602
陈米老师
可以,最好需要项目经理和公司签订代发协议。分录就是借:劳务成本_人工工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3819
要申报个税 查看全部回复
4913
如果欠工资,计入其他应付款 查看全部回复
3534
卡号不对的工资如果还支付的话,可以与支付工资的一起做分录 查看全部回复
3691
微尘
您真实业务是可以的 查看全部回复
3571
需要填 查看全部回复
13200
如果是欠发工资,可以挂帐 查看全部回复
3740
如果是真实发生的业务,通过公户付款,没有取得合规发票,可以入帐的,只是不能税前扣除。在企业所得税汇算时仍无法取得合法票据的需要调整 查看全部回复
3248
扣五险一金是社保、公积金账户绑定税银协议自动扣款的 查看全部回复
4637
可以补计提工资 查看全部回复
2352
最好是签订劳动合同约定薪资,然后按照薪资购买社保。否则这样是明显的虚增成本。 查看全部回复
4112
Summer
要以劳务费形式发放,个税按照劳务费申报。 查看全部回复
4124
借长期借款或短期借款 dai实收资本 查看全部回复
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计提工资社保公积金,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬 支付社保公积金借:应付职工薪酬,其他应收款,dai:银行存款 支付个税借:应交税费-应交个人所得税,dai:银行存款 发放工资借:应付职工薪酬,dai:其他应收款,应交税费-应交个人所得税,银行存款 查看全部回复
3754
筱粒老师
如果实际多转的不需要退回,先补提多的部分,然后做发放工资时按照实际支付的做分录 需要退回的话,需挂其他应收款 查看全部回复
3323
个税没有按实际申报吗 查看全部回复
3736
两边公司同时申报就行,个人在个税汇算清缴的时候多退少补个税就行了 查看全部回复
3774
xinyue
可以去银行存入对公账户,填写现金缴款单,在备注写上付款公司的名称。 查看全部回复
4575
11月计提工资及社保时,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬,缴纳社保时,借:应付职工薪酬654.5,其他应收款-社保个人部分340,dai:银行存款994.5,发放工资时,借:应付职工薪酬50000,dai:其他应收款-社保个人部分340,银行存款49660 查看全部回复
3780
哈哈老师
转给老板需要转款的银行回单备注清楚就行了 查看全部回复
4548
你们这种情况可以和银行沟通一下,看看能不能办理类似于代发工资的业务 查看全部回复
8222
借 应付职工薪酬—工资 430000 dai 其他应付款 120000 应交税费—应交个人所得税 40000 银行存款 270000 查看全部回复
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银行提现 借:现金 dai:银行存款 查看全部回复
7198
夏老师
委托代理属于服务业 查看全部回复
3558
venus老师
可以下个月根据实际情况调整 查看全部回复
3253
是公司雇员呢?还是临时工 查看全部回复
3972
Angel老师
您好,9月计提时分录为: 借:管理费用-工资 33845 dai:应付职工薪酬-工资 33845 10月发放部分时: 借:应付职工薪酬-工资 33845 dai:银行存款 25321 其他应付款 -员工工资(差额) 其他应付款-社保/公积金(个人负担部分,在工资表上可以反应) 应交税费-应交个人所得税 8524 查看全部回复
5529
您好,按照文件上规定的,这个是合理的,企业应该配合 查看全部回复
4324
Alice老师
您好,如果是收到1份钱放营业外收入就可以了,打出一分钱验证款的话通常对方都会打回,300元认证费正常做账就可以了,这两个都不影响的 查看全部回复
7524
andy老师
分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
3419
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
6962
同学这个是在工资里代扣的 查看全部回复
4448
王苗苗老师
转账支票 查看全部回复
4533
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4249
李钢老师
那就是个税申报错了,更改申报表即可 查看全部回复
4127
你好,是现金是负数? 查看全部回复
4623
你五月用现金支付工资,后来现金收回,八月又用银行转的款支付的工资? 查看全部回复
4060
补发就好 查看全部回复
3615
你好,是的 查看全部回复
3650
你跟公司啥关系? 查看全部回复
不会,建议规范操作 查看全部回复
3409
业务真实的,没有问题,现在很多税务不认现金发工资,最好公户发 查看全部回复
5514
对的,没有发票不可以税前扣除,但是你可以入账,入账后在税前调增。 查看全部回复
5454
悠悠老师
对公账户发工资不一定要交社保。不管发起征点以下以上的工资。 查看全部回复
6034
你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
3893
可以的 查看全部回复
3346
4413
你好,有 查看全部回复
3326
你开票给甲方正常开就好,与银行没有关系 查看全部回复
4087
可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
4939
规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
6917
具体问公司领导为啥子现金发工资,现在基本上都是银行发 查看全部回复
4895
您好,你这个问题前后好像没有关联,不知道你想表达什么,请换个说法重新描述一下 查看全部回复
5296
按照之前做相反的分录 查看全部回复
4718
差别很大的 查看全部回复
4645
属于工资就备注工资,没有什么好藏的,没有必要 查看全部回复
11417
可以更正申报 如果是少申报了 在7月份申报的时候加上也是可以的 查看全部回复
9761
小黑
没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
5252
申报了就作为福利费 没申报的话 不走公司账户 可以不入账 查看全部回复
5391
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7695
银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
6813
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