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老师好,我们新接手了一家公司,说原始凭证都没有了,可税局增值税留底税还有十几万,如果我想解决这个问题,退税是不可能了,那能不能考虑把增值税转入营业外收入,交了企业所得税,这样是需要提供什么手续可以做这一步?#其他行业#
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老师,因为我公司往来账很多,分几笔付款的往来账前任同事有些往来核有挂账,有些没挂账,有原始凭证就直接做账,那么我如何在做往来账的每笔分录前查询前任同事的往来账是否有挂账呢?用的软件是金蝶K3旗舰版#初级#
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老师,你好!民事案件,一个当事人付给另一个当事人款项,通过法院付给的,钱已经到法院账户了。法院要求转款人把银行转款的客户联原件提交给他们。是走的现金转款。借记卡扣的。说是他们的财务这样要求。原始凭证给他们,心里不踏实,他们这样要合理吗?#出纳#
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老师你好,我想问一下,公司2月份才缴纳了1.2月份的社保,然后社保当时多扣了,说退还到员工账户,计提一月社保的时候是把一月多扣的部分记入了其他应收款(代垫费用),现在收到缴纳社保的银行回单,是直接借应付职工薪酬(社保公司部分)贷银行存款吗#其他行业#
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老师,我的问题是2021年12月份计提了费用,因为关账了,就是计提的其他应付款。嗯,在2022年1月。报销银行打款,但是这个凭证因为他涉及两个月,那他的报销原始凭证,我是附在哪个月后面#其他行业#
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你好,我们公司有pis机,别人刷了这样一笔钱到我们公司账户上,那个人当时刷了3.4元,我们账户到账了3.37元,打出来的银行回单显示收入3.37,然后摘要那里有0.03元,也没显示是手续费,我可以凭这个银行单子把0.03元记为财务费用手续费吗?还是怎么记账呢?#出纳#
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我们公司给别的公司开了一张普票金额是3000元,我们不承担税点,票面金额的价税合计金额是3030,对方给我们公户转了3000元,那我这张银行回单可以跟这张发票入账吗?会计分录应该是怎么样的#初级#
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老师早上好,就是 去年12月计提了11-12月的社保,做的分录是 借:管理费用/社保 其他应收款/个人社保 贷:应付职工薪酬/应付社会保险费 但是今年一月份只收到了去年12月份的银行回单,我要怎么做分录呢,还缴了十几块滞纳金 #其他行业#
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去年计提了11-12月的社保,做的分录是 借:管理费用/社保 其他应收款/个人社保 贷:应付职工薪酬/应付社会保险费 但是今年一月份只收到了去年12月份的银行回单,我要怎么做分录呢,还缴了滞纳金#其他行业#
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去年计提了11-12月的社保,做的分录是 借:管理费用/社保 其他应收款/个人社保 贷:应付职工薪酬/应付社会保险费 但是今年一月份只收到了去年12月份的银行回单,我要怎么做分录呢,还缴了滞纳金#其他行业#
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研发活动进入开发阶段,该阶段领用本企业原材料成本为100万元(不考虑增值税),确认研究人员薪酬130万元。用银行存款支付其他研发支出18万元,,上述款项已经用银行存款支付。开发阶段的全部支出中有10万元符合资本化条件。 什么原始凭证#工业制造#
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请问做账时候 借:管理费用 贷:银行存款 。当月做账只有银行付款单做账,有时候供应商延迟发票给我们,可以只粘贴银行付款单吗,等发票到了在粘后面,或者供应商直接没有发票给我们,可以只粘银行回单,没有发票就不粘可以吗#其他行业#
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请问,我们要支付一些补贴给学员,造有发放表的,从往银行一个个转账出去的,比如有的学员十二号就付款,有的到十九号二十号才付款,我应该是把银行回单聚中在一笔处理,还是要一笔一笔的记录?#服务业#
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