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Amy老师
有租办公室吗 查看全部回复
3701
安叔老师
预付的时候,借预付账款,dai银行存款,车辆到了的时候 借固定资产dai预付账款 查看全部回复
2061
许老师
你们公司的股东是B吗? 查看全部回复
2141
曹老师CPA
可以的 查看全部回复
3107
大宁老师
一般是有关联业务的情况下,如果没有却需要填报的话,可以先零报 查看全部回复
3419
不能用私人账户收货款,金税四期已经可以监控股东法人个人账户了 查看全部回复
3664
甘老师
第一个表是有形动产所有权在关联方之间发生转移的,如关联公司间买卖设备、机器等有形动产,有发生就填报,不涉及就不用填 查看全部回复
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往来发票是指对方开发票给你们吗 查看全部回复
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借:原材料 53000 dai:预付账款 50000 dai:银行存款3000 查看全部回复
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贴现收取的手续费计入财务费用 查看全部回复
3632
有的就需要填写 查看全部回复
3423
1.代子公司收货款 借:银行存款 dai:其他应付款—子公司 2.转资本金给子公司 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
2790
Leaf
不用 查看全部回复
4777
在会计科目管理里有一项受控管理 可以取消 查看全部回复
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房东给你们开租房发票吗 查看全部回复
3254
杨老师
对方退款 借:银行存款 dai:预付账款 冲抵以后的货款 不需要调账 查看全部回复
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如果之前不存在业务往来,需要对方公司开具发票的 查看全部回复
3959
厚积薄发
最好不要这样做 查看全部回复
2324
财务费用 查看全部回复
4546
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
3064
根据实际付款金额计入费用 查看全部回复
5356
夏老师
借其它应收款dai银行存款 查看全部回复
5530
高老师
没有关联业务的,不需要报 查看全部回复
3560
金额不大的话放在今年申报吧 查看全部回复
3262
Harry老师
您好,个人报销餐费是伙食补助吗 查看全部回复
3476
小小
正常来说,是需要总部后期开发票给子公司的 查看全部回复
4973
您好,可以添加辅助往来账,将往来单位名称标注好。 查看全部回复
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丁老师CPA
你是销售方吗 查看全部回复
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可以,写个三方抵账协议 查看全部回复
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资产负债表要看下取数逻辑 预付和预收项目里面包含哪些会计科目 查看全部回复
3660
tammy老师
现在小规模没有说要达到一定的金额和一定的标准才可以作为一般纳税人,可以自己选择转为一般纳税人。 查看全部回复
3534
公户不能用,私人帐户收取的款项也要做收入,按不开票收入申报交税 查看全部回复
5726
挂往来账要考虑以后怎么平账的问题 查看全部回复
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没有关联业务不用申报 查看全部回复
3441
没有很明白 查看全部回复
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有关联的业务就要填 查看全部回复
5294
你是以哪一方为主体来做账的 查看全部回复
3234
可以 查看全部回复
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投资总额是指实收资本和投资时大于注册资本计部分计入入资本公积之和。 查看全部回复
6232
或者是长期股权投资 查看全部回复
4778
可以计提,退回了再红冲已计提的房租 查看全部回复
3110
银行转帐回单,合同或协议 查看全部回复
2938
其他都没有了吗 查看全部回复
3770
可以看企业营业执照,如果是企业法人营业执照,就是独立法人 查看全部回复
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孙老师
其他应收款——**公司(**门店) 查看全部回复
4066
没有关联业务可以不填的 查看全部回复
3305
借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
3230
把余额填到对应的项目里就行了 查看全部回复
3346
1.计提长投减值: 借:资产减值损失 dai:长投—减值准备 2.走公司管理流程批准核销 借:长投—减值准备 dai:长投 查看全部回复
3076
谭老师
让对方单位出具一个变更的函 查看全部回复
3161
之前有计提过坏账准备么 查看全部回复
3706
权责发生制: 1.收入8000 2.收入:11000 3.费用:1200 4.收入:0 5.收入:0 收入=8000+11000=19000 费用=1200 利润=19000-1200 收入实现制: 1.收入:8000 2.收入:0 3.费用:0 4.收入:9000 5.收入:6000 收入=8000+9000+6000 查看全部回复
3927
实际业务是什么? 查看全部回复
3298
可以挂往来 查看全部回复
3048
借:应收账款 4万 dai:工程结算 4万 收到款 借:银行存款 4万 dai:应收账款 4万 付款 借:预付账款 2万 dai:银行存款 2万 查看全部回复
3134
4月 查看全部回复
3408
Annina老师
做4月 查看全部回复
3172
权责发生制,本月费用,水电费+一个月的财产保险费=3000+2000=5000 收付实现制 =10800+3000+6000=19800 查看全部回复
4061
6月发生如下支出; 1、以银行存款预付下季度仓库租金10800元; 按权责发生制:7、8、9月每月费用3600元。 收付实现制:6月费用10800元。 2、以银行存款支付本月水电费3000元; 按权责发生制:6月费用3000元。 收付实现制:6月费用3000元。 3、当年3月份已预付本年度第二季度的财产保险费6000元。 按权责发生制:4、5、6月每月费用2000元。 收付实现制:6月费用6000元。 查看全部回复
9191
木言
单据不用分开,分别记账就可以的 查看全部回复
3525
2897
车间电费,记到“生产成本——电费”科目; 预付电费, 借:预付账款—供电局 dai:银行存款 来发票时 借:生产成本—电费 dai:预付账款—供电局 查看全部回复
2951
发票还是什么 查看全部回复
3320
外商投资公司是你们的母公司吗 查看全部回复
5180
重新清理一下发票,调帐 查看全部回复
3169
venus老师
你这个票据是用来支付什么的 查看全部回复
2740
需要 查看全部回复
3166
付了就可以开始分摊 查看全部回复
7081
付了借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2434
计入费用的时候是需要有发票的。往来的时候一般是只有收据。还没有收到发票。 查看全部回复
5676
小妮老师
先转入应收账款。 查看全部回复
2748
正常来说转收入不是以开票来作为唯一的标识,但是还有很多企业会以开票额来确认收入,先收款后开票,先付款后收到票,可以都先记预收预付 查看全部回复
3962
张瑞峰
属于,往来包括应收预收,应付预付,其他应收应付 查看全部回复
4665
你好同学,记入应收账款 查看全部回复
4145
委托收款协议 查看全部回复
2803
借其他应收款dai银行存款。 查看全部回复
3090
企业是否需要填报《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表(2016年版)》取决于是否存在关联关系及关联交易,企业与其他企业、组织或者个人均不存在关联关系,或企业年度内未与其关联方发生业务往来,且不符合国别报告报送条件的,可以不进行关联申报。 查看全部回复
4263
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
17094
如果变更分期付款人能不能开票给你们呢? 查看全部回复
4530
可以抵扣进项税 查看全部回复
3768
借:预付帐款,dai:银行存款 查看全部回复
3372
新《企业会计准则第14号--收入》自2018年1月1日起实施: 1.对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起执行新收入准则,这一要求与国际财务报告准则第15号的生效日期保持一致,以避免该类上市公司境内外报表出现差异。 2.对于其他在境内上市的企业,要求自2020年1月1日起执行新收入准则,为这些企业预留两年的准备时间,以总结借鉴境外上市公司执行新收入准则的经验,确保所有上市公司高质量地执行新准则。 3.对于执行企业会计准则的非上市企业,要求自2021年1月1日起执行新收入准则,为这些企业预留近三年的准备时间,以确保准则在该类企业得到平稳有效实施。 4.对于条件具备、有意愿和有能力提前执行新收入准则的企业,允许其提前执行本准则。 查看全部回复
3439
是 查看全部回复
3730
得不出来准确的报表 查看全部回复
3174
借在建工程dai银行存款。562992。 查看全部回复
2947
预付款计入预付账款 借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
3677
微尘
去年什么时候成立 查看全部回复
4597
Yan
预付时 借 预付账款 dai 银行存款 收发票时 如果公司按固定资产管理 借 固定资产 应交税费增值进项税额(如有) dai 预付账款,如果不做固定资产管理 可以借 管理费用 查看全部回复
2980
归老师
入库时间 查看全部回复
3104
可以同样用用友或金蝶这类软件 查看全部回复
3015
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2519
为什么挂往来 是收到钱了么? 查看全部回复
3489
14号开发票确认收入借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税- 销项税额 查看全部回复
3163
具体是什么? 查看全部回复
3623
易老师
有, 查看全部回复
6965
营业外支出 查看全部回复
2673
往来科目设置时候选着辅助核算 查看全部回复
3250
辅助科目是什么 查看全部回复
2958
客户需要交印花税和契税 查看全部回复
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