老师 晚上好 我有个问题想请教您一下 我在一家商贸企业 然后商贸企业一直和A公司有平销返利的合作 每个月给我们一些优惠 (主要是给我们需要开优惠的商品还有金额 然后我开红字信息表 对方对应这个信息表开红字专票) 我再根据这个专票做分录 借:库存商品负数 进项税额转出负数 贷 预付账款 但是到2023年我才发现这个处理是错的 我需要调整回来 因为这部分是供应商给的货款优惠 比如买的商品达到一定程度 他就会给我们货款优惠 所以我能这样调整吗 借 :主营业务成本 负数 贷:预付款款 负数#其他行业#
2430
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
个人独资企业刚刚成立没有业务往来,银行流水也都是进来的投资款,请问这样也要报税吗?是做零申报吗,但是一直零申报会被税务部门稽查吧,(现在是还没做税务登记的情况,必须马上做税务登记吗)#房地产#
4223
你好。老师,我刚刚咨询过,2022年年初新来一个会计不知道动了什么,导致财务系统2021年4月开始到2021年年底应付和预付两个数据同时比电子税务局少了相同金额,经核实是负数重分类了,可以说明前前会计报的电子税务局上面的数据是没有问题的。我那会查了一下2022年的数据应付账款也有借方余额,应该也是重分类了,但是前会计在报2022年财务报表的时候还是按照财务系统那个数据往电子税务局上面填的,想请问下老师2022年应付和预付这两个科目期末余额需要修改吧#建筑工程#
2969
设备合同总金额(含税)200万元,已付款60万元,已收到发票不含税50万元,税费65000元。 付款时, 借:预付60万 贷:银存60万 设备到了暂估入账,冲销, 借:固定资产-XX设备200万 贷:预付 60万 应付账款-暂估款-XX公司 140万 收到发票时, 借:固定资产-XX设备 -50万 贷:预付账款 -50万 借:固定资产-XX设备 50万 应交税费-应交增值税-进项税额 65000 贷:预付账款 565000 老师,我这样做的对吗?#工业制造#
2583
老师,你好,我们公司和某国企公司有一笔业务往来,这个月开了200万的发票过去,但是对方告知本月无法付款,按照他们的要求不接受跨年发票,现在要我们当月作废发票或者是明年冲红重开发票,请问如果本月作废的话会有税收风险吗?#房地产#
4762
老师,上月做了新增固定资产卡片3万元,本月发现3万是预付款,实际是一项需要安装的固定资产,合同总金额9万,现在还未安装完成。本月想把这张卡片作废,待安装完成后记入固定资产,但金额EAS系统没找到作废,得怎么处理呢#物业#
2747
老师,a公司给c公司打款,要开ab两个公司的发票?然后a和b跟c公司有业务合同,这种情况,可以分别开ab两个公司的发票吗?b公司没打款,a公司代打款了(ab公司其实是同个控制人)但是c跟ab只有合同,但是没有实际业务往来。#商业#
3394
老师,我们去年预收客户10万预付款,今年发货完成,对方又用新公司公户给我们转了尾款15万,说都开新公司发票25万。我们提出退回去年转的10万,让他重新用新公司公户转,但是对方说,老的公司已经注销了,公户也注销了。接下来要怎么办#商业#
2172
老板名下三家公司,公账上基本没有钱,所有支出都是老板往其中任一个基本户转钱,所以把所有公户与老板的往来都挂在其他应付款——老板 里了,这期间有收入也都还老板款了,老板与这三家公司都有挂往来款,现在老板让算这一年他总的支出,是只需要把这三家分别挂的其他应付款的贷方发生额想加就行么#商业#
1923
公司预付了一笔货款32112.66,之前付款没有收到销货清单。收到销货清单后实际付了33456.2 支付货款时分录借方预付账款32112.66贷方银行存款32112.66 收到清单后借方原材料贷方预付账款 退回多付的货款借方银行存款156.46 贷方预付账款156.46 。老师,请教一下这个业务我这样做分录有问题没?#其他行业#
2385
老师,请问一下,别人开票给我们公司,实际结账金额5万,但是对方开了6万的票,我可以按照6万入账,那1万冲减员工的往来么?这个员工之前有借支,有时候报销没有发票,所以导致账面上挂着其他应收款--某某员工#其他行业#
2181
11. 12月11日,预付大连东方工业有限公司购买材料一级钢材货款40000元。 12. 12月13日,接上题,购买材料一级钢材4000kg,单价20元。材料验收入库,剩余款项尚未支付。 13. 12月14日,开出转账支票支付大连东方工业有限公司剩余货款#中级#
2738
老师,请问下,我这边采购一批货物,同一份合同分两项,一项货到款已付,就是票还没收到;另一项预付了20%款(跟第一笔货款一起付出去的),货还没发。我现在需要做已收到的货入库再销售出去,这个暂估入库金额是付出去金额还是减去20%后的金额呀?#其他行业#
2392
我们公司装修门已经预付款一万五,还有五欠的尾款未付,收到装修公司开来的两万的发票,已经入账到在建工程了,然后在装修工程中由于师傅的失误导致门安装损失,协商扣除一千五,最后银行支付三千五百元 ,这个要怎么做账#商业#
2793
请问金蝶KIS专业版 9月有一张预付单据已经申核但未生成凭证未入账,9月已经结账,现想把这张单据日期该为的10月的,反结账反过账回去9月,提示不能反审以前期间的单据,现在要怎样才可以把该单据删除或修改日期?#工业制造#
2701
录错个人往来科目,把其他应收贷方录成了其他应付贷方,现在进行科目调整 ,是借:其他应付款 贷:其他应收款 在世界实际录入分录中写成 贷:其他应收款 贷:其他应付款(负数),为什么要两个放在贷方,两个放借方可以吗#工业制造#
3994
今年7月收了一笔预付款,本来不用开票的,但购买方要求开发票就只能给开了,然后当月预估了成本,这项业务要跨年的,那这笔预估的成本是今年年底前作调整还是等明年或者后年项目结束以后再做调整?#工业制造#
2813
一家公司设立AB两个账套,A核算老项目,B核算新项目,公司增资,股东把钱转到了B账套下的银行账户。但增资部分需做到A账套 A账套增资分录为 借 关联方往来-B 贷 股本 请问B账套和A账套怎么之间怎么做账#房地产#
2553
公司分为内账,外账,内账是全部的账,有一农行户和张某个人卡1002号,都是公司在用,张某个人卡1002号的业务有一部分是未开票的收入,一部分是收到发票的支出,还有一部分就是和我们的农行户之间的往来,请问怎么设置会计科目比较好?我以前设的1002卡,设的是银银行存款一一1002,但是现在这样子满足不了外账的要求,外账现在要求提供农行户和1002卡之间的往来#商业#
3255
你好,老师。我想问下上年度财务系统上面的资产负债表应付账款和预付账款金额和电子税务局数据填写是一致的,年后换了一个会计说财务系统和电子税务局这两个数据突然不一致了,财务系统的应付和预付相比电子税务局的少了几十万,但是那个会计说她没动过去年的帐,老师,请教下这会应该怎么查询原因#建筑工程#
2890