请问母子公司之间挪用原材料,怎么做账务处理呢?具体情况如下:子公司买了材料,母公司领用进行研发生产,这种情况我们之前一直挂在 其他应收款-母公司,请问这样处理正确吗?可以税前扣除吗?还是需要视同销售 开具发票呢?#高新企业#
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我们公司是小规模,企业所得税2021.10.01到2022.12.31利润总额是负数,实际利润总额也是照实扣除,之后的2022年企业所得税的申报表都是这样做的,直到2023年利润总额是正数了,按道理要企业所得税,但是代理记账公司把利润总额的正数填写到弥补以前年度亏损,然后企业所得税不用交#工业制造#
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一个公司业务招待费2022年支出92.83万万,业务招待费的扣除比例为营业收入4433.48万元5的‰,22.17万元,超出的70.66万元调增记入应纳税所得额。在业务招待费中会议费 餐饮费礼品费部分占比比较高。#出纳#
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用户在我们苹果APP上是以人民币支付的,美国苹果给我们的账单是美元,打给我们结算款的时候扣除手续费自动换算成人民币打进我们对公账户,这个手续费我们计入什么科目?记账不用考虑美元账单吧? #其他行业#
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我们是软件公司做了个云食堂平台,商户食堂入驻后,食堂销售款会直接通过我们公司微信账户进我们公司基本户,但是我们只是代收,扣除服务费后会返还给商户。进来的款项是是通过本公司的微信账户,但是返还是打到每个商户的账户,这个该怎么入账?还有我们是不是只要按留下的服务费确认收入#高新企业#
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老师您好,刚入职没多久,我根据之前的同事的发放工资的分录做凭证,就是员工在食堂吃饭,自费的,自己员工宿舍费和水电费也是员工自费,都记在应付职工应酬然后领导说之前的人都错了,月末计提了福利费在贷方,发放的时候应该借方,但是这样分录就不平了,要怎么调整回来。之前同事做的是借方红字,我直接做的贷方,其实一样,应该怎么改,自己冲销之前的,我觉得都是员工自己出钱是不是不应该放在应付职工应酬-福利费,应该放在什么科目#服务业#
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(三)企业的应税所得——扣除项目 某企业2022年已计入成本、费用中的全年实发工资总额为400万 元(属于合理限度的范围),实际发生的职工工会经费6万元、 职工福利费60万元、职工教育经费15万元。则该企业可以税前 扣除的费用合计为多少?是否需要做纳税调整?#出纳#
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9月医保个人缴纳部分是80,已经足额缴纳,但在发放人员工资时按照8月的标准只扣除了76。少扣的4元在10月扣除,但出纳10月又扣错了,扣了13,而且之前的会计在9月做账时跳过了“应付职工薪酬”和“其他应付款-社保部分”,现在我10月的分录应该怎么写,求教老师#商业#
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向D企业销售 M 产品3000件, 单价160元,计480000元,增值税税额为81600元,扣除100 000 元预收款,其余款项收到转账支票,当即填制进账单送存银行,会计分录怎么做 #出纳#
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老师您好,我想要报废账上的一些过期的化学样品库存,怎么做才能不影响所得税呢?(我知道的正常操作是可以税前扣除的,但我老板不希望因为报废减免所得税)如果可以操作的话,希望可以告知我会计分录,和做申报时需要注意的地方,谢谢!#其他行业#
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老师你好,公司为每个门店的店员购买了个人商业保险每人600元,一开始转给保险公司5万元,打算将这一笔费用按照门店人数分别做账计入每一家门店,但是由于门店人员的流动性较大,经常会有人员变动,而给保险公司的保险费实际上并非按照人头收钱,而是按照一个人一天多少钱,如果原本购买的人员在中途离职,那这5万元的保险费中就会相应扣除他被投保天数的费用,也就是说他个人享有的600元保险费还可能有剩余,而剩余的这笔钱可能会用到其他门店,而且保险公司不会按照我存入的多少钱开发票,而是看实际使用了多少开发票,那我该如何做账呢?#餐饮酒店#
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关于增值税的账务处理,请看我写的图片,比如说我公司在10月销售了服务,给客户开具了“普通发票”。10月没有进项发票。横线上部是我11月做10月份账时的分录,横线下部是我在12月收到11月的缴纳税费银行回单时的分录。请问我写的对吗?做这些分录的时间点对吗?我有没有遗漏什么分录?#服务业#
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老师 我们一批报关单运费和进仓费是由客户那边帮我们代付的(费用直接是在报价的单价上扣除了的)所以费用发票抬头都是开给客户公司的,提单他们说那边也没有说是有个FCR提供给我们,这个FCR和开客户抬头的费用发票我们备案的时候能用吗#出纳#
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与B公司签订协议,委托其代销商品一批。根据代销协议,B公司按代销商品协议价(不含增值税)的5%收取手续费,并直接从代销款中扣除。该批商品的协议价(不含增值税)为50000元,实际成本为36000元,商品已运往B公司。本月末收到B公司开来的代销清单,列明已售出该批商品的50%;同时收到已售出代销商品的代销款(已扣除手续费)。#出纳#
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老师您好!劳务派遣差额开票,比如收到工资服务费共计1000元,支付工资等800,收入200。开票一张,未税金额990.5,税额9.5,(备注栏扣除800),税率是星号。计税销售额是200/1.05=190.5,那么入账销售额是190.5不是990.5对吗?#服务业#
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我把之前他5.6月份欠公司的钱356.2元计到了其他应收款里面,7月份他们做的工资表时里计提数把5 6欠的钱356.2扣除了,我没注意,直接按的计提数15603.8和发放数14774.26分录做的,(计提的里面扣了356.2,那发放的工资和她欠的公司的钱平了,他就不欠公司的钱了)所以我其他应收款的钱就多出来了,怎么做个分录平了其他应收啊?#出纳#
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公司是做养生保健的,在抖音上架团购的项目,客户购买后到公司的加盟店去消费,假如团购项目100元,折扣5元,客户实际付款95元,平台扣除手续费5元后提现到公司90元,这90元公司还要给商家50元,请问全部账务处理怎么做?#服务业#
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