我们跟A公司有个活动,开票了,月底了要计提收入,我在结转成本的时候遇到了几个问题。 1、我们这个成本在支出的时候是b同事垫付的,有些物料她在当月报销了,有一部分是下个月再报销了。 2、当月报销的物料,我可以入库存商品,再结转成本。 3、跨月报销的物料成本,我是直接做成本做支出了是么#商业#
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我们是采购方,购买商品入库时已做分录借库存商品,贷应付账款 部分货款是付款了的,后来又退货退款部分库存商品,知道退货是借应付账款,贷库存商品,但是因为退货收到的钱不知道改借银行存款贷方计什么科目了#服务业#
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老师好,请教您个问题。像公司一般用一个采购一个零配件,这种的做账是 借:材料采购 贷:现金或银存 借:库存商品 贷:材料采购 配件销售收回账款后 借:现金或银存 贷:库存商品 这样做分录可以吗?#其他行业#
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今年才开始出来工作,到一家新成立的公司,现在要倒闭了。 公司有出纳、会计、财务经理。 我是会计,但实际我的工作是,在系统里面登记采购的发票,和费用报销的记账在金蝶上操作。也就是应付会计。金蝶帐套另外一半是我的上级财务经理负责。 现在 公司可能处于经营不善,要倒闭,财务经理要提前离职, (记账凭证是A4纸打印出来装订的,这种记账凭证上 需要我签字吗?因为我只工作了几个月,也没有加公司的财务群,帐套一半是财务经理负责的。)如果财务经理离职 需要交接什么呢#其他行业#
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公司准备去外地采购原料向银行申请办理银行汇票150万元。三天后采购材料一批,价款120万元,增值税率13%,运杂费2万元,材料还在运输途中。采购人员国公司办理退汇28万元。写会计分录#商业#
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公司有人报销给了我一张专票,我对公银行打给她了,怎么做会计凭证?借管理费用 应交税费 应交增值税 进项 贷银行存款 这样对吗?这张专票还没抵扣 从转账到抵扣这一系列下来怎么做会计分录?#工业制造#
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公司是有2套账,共用一张银行卡的,那张银行卡是一直是甲的,只是帮乙代付的。12月的时候发现乙报销多付了10月水费1362.5 ,会计分录 甲 借:银行存款 1362.5 贷:其他应付1362.5 乙 乙借:其他应收1362.5 贷 :其他应付1362.5 1月退回了1362.5元甲乙方怎么做?#餐饮酒店#
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老师你好。想咨询一笔业务的账务处理。我们采购了一件设备。转手又卖给了另一家。采购完对方开完发票,我们要做借库存商品吗?转手就卖了,就没有库存。然后就挣个进销差价。这种我们怎么入账呢?#商业#
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老师,我们是一般纳税人企业,总部是我们上游,欠分公司费用(例如促销费用等等),以货抵费用。例如总部发货8万,实际开票6万,做折扣开的,我们会计分录借 库存商品5.31 应交税费(进)0.69 贷 应付账款6万,请问我们那2万会计分录怎么写?#商业#
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我有一张进项专票 我们公司是一般纳税人 那张专票已经做完认证了 那我会计分录应该写借库存商品 应交税费—进项税额 贷其他应付款—法人 然后借主营业务成本 应交税费—进项贷其他应付款—法人#初级#
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外籍员工有八项免税补贴,需要实报实销,如果报销10000元,则会计分录是 借:管理费用-福利费 10000 贷:应付职工薪酬-福利费10000 借:应付职工薪酬-福利费10000 贷:银行存款或现金10000 因为是免税嘛,那等下个月做工资表的时候(比如工资20000元),我还需要合并到工资表里面吗?申报数写30000,扣除项里再减去10000;还是工资表申报数就是20000,不提及这个10000元?#高新企业#
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一、某一般纳税人公司,2020年1月份实现销售收入800万元,当月实现回款800万元,销售成本600万元,实际支付600万元。 1、请写出实现销售收入和销售成本的会计分录; 2、销售收入和销售成本的结转分录; 3、需要缴纳哪些税?并写出计税分录。 (1)借:银行存款 800 贷:主营业务收入 800 应交税费-应交增值税(销项税额) 104 (2)借:主营业务成本 600 贷:库存商品 600 (3)需缴纳增值税,及相关附加税(城建税 教育费附加 地方教育费附加) 借:应交税费-转出未交增值税 104#初级#
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老师,请问一下,企业6月份采购10000元办公用品交付使用,预付第三季度办公用房租金45000元,支付第二季度短期借款利息6000元,其中4月和5月累计计提利息4000元 会计分录怎么写#初级#
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老师,员工报销日常支出的时候,有一笔支出155.8是关联B公司垫付的,入账的时候把报销总金额555.7一并挂在了员工的其他应收款科目,现在调整可以直接 借其他应收款-员工,减少员工的其他应收。贷 其他应付款-B公司吗?增加B公司的其他应付款。155.8这比费用是直接入成本的,就是往来款挂错了#其他行业#
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4.江邻公司是一家从事商品零售的企业,对存货核算采用售价全额核算法,增值税一般纳税人,2013年11月1日, 该公司向佳苑日化公司购进各种毛中一批,取得增值税专用发票,货款11 000元,增值税额1870元,以转账支票付论。11月5日,所购进的商品全部验收入库,该商品零售价失计14 800元, 要求: (1) 编制商品采购时的会计分录; 21编制商品入库时的会计分录。#商业#
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我是财务人员,因为公司小出纳和财务都是我负责,平时一些费用支出(买办公用品,支付运费等)是我在垫付,财务经理说月底拿发票报销,没有发票的自己找发票顶替,请问这些没有费用发票的实际业务在凭证后面附支付截图不可以吗?#出纳#
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公司采购产成品一批,价款 1 000 000元,增值税130 000元,收到增值税发票一张。另承担运杂费3 000元。开出一张已承兑的商业汇票(不带息)。 公司将上述产品卖出,价款1 200 000元,增值税156 000元,开出增值税发票一张。款项暂未收到。 公司是一般纳税人,要求: (1)编制采购业务的会计分录。 (2)编制销售业务、结转成本业务的会计分录。#初级#
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我公司是负责钢筋粗加工的企业,从上级经销商采购不同规格的钢筋型号,然后根据工地要求加工成不同的形状,那我们做帐是应该采购进来进入“原材料”,加工好就销售变成库存商品,我们的期间费用只是人工成本,还有一点机器折旧,不知道期间费用怎么转到不同规格钢筋……结转成本这块不知道怎么搞#建筑工程#
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您好,办公室租金的支付方式是下个季度初支付上个季度的租金,比如10月初支付上个季度的办公室租金,这笔租金是领导垫付的,还未取得发票并且还未报销,这笔账该怎么处理呢(有房屋租赁合同)#服务业#
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我们公司是经营shopify的跨境电商创业公司,境外店铺运营需要购买外网的一些服务,例如域名,跟mcn网红机构购买的网红推广服务,租用美国的邮箱等,这些都是没有发票的,而且需要在外网网页上下单,只能使用个人信用卡付款由同事垫付,境外没有发票的概念,那我怎么给同事报销呢?怎么入账呢?#商业#
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老师,我们和供应商采购,账务处理是,借库存商品,进项税,贷预付款。现在由于发票多开或者少开原因,预付账款借方或者贷方挂着数(比如0.01,)现在如果平账的话,借,贷方挂着的数据分别怎么处理呢?谢谢老师#商业#
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原来公司是做红酒的,现在转型做矿泉水,瓶胚 瓶盖 标签 色母 箱子,都是自己采购,到合作的水厂,然后水厂帮忙加工,再寄到公司,请问这个一系列的账务处理怎么操作。以前酒就是购入:借:库存商品 贷:银行存款 销售:借:银行存款 贷:主营业务收入 请问现在如何入账#商业#
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我是公司总经理,我想咨询报销事宜。例:A是工地项目出纳从公司借支5万。A对工地员工d. c. b的采购报销直接从5万借支里支付后,A拿d. c. b的报销到财务报销。财务让A填了个付款单1张总金额并拿d. c. b的报销单10张作附件。共11张单据都叫我签字,对吗?#建筑工程#
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2、从东莞和平公司购入甲材料400套,单价65元,收到一张增值税专用发票并于当月认证抵扣 值税税率13%。货款未付。公司采用计划成本方法核算原材料。按下列要求对业务进行账务处理 (1)计算可抵扣的增值税进项税额 (2)对采购业务进行会计分录处理。 (3)对原材料的入库进行会计分录处理#商业#
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老师,我现在正好在工作中遇到了一个问题,麻烦你给指点一下。是这样的,老板让我做流水账,不需要做会计分录。这是一家俩人合伙公司,在我上班之前,公司收入14万,其中一个老板报销了2万块购买物料的费用,剩余12万应该转给我,但是他暂时没钱,转给我1万。那么我做流水账表格,是应该登记收入1万还是3万呢?要不要把他报销的2万加上?如何体现他花费的2万?或者是有其他的什么好方法?#其他行业#
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