五月末 做 转出未交增值税分录 ,但是进项税发票是放到六月初去做的,所以实际应结转的金额和财务软件自动生成的金额是不一致的 。请问老师是应该按照实际缴纳的增值税金额来结转还是按照自动生成的数据呀?#出纳#
8271
老师,我们属于工程安装服务(建筑类)企业,没设工程施工科目,用主营业务收入,主营业务成本科目目,对方开票,工程施工,我做借:主营业务成本—工程施工贷:现金 还是借:主营业务成本—人工费#建筑工程#
7326
1、我在税控盘上开错了发票,当月作废了,没有做记账凭证,我想问一下这个作废的发票要怎么处理和保管?。2、做社保的时候,在人数不变的情况下怎么每个月社保局的金额不一样呢?这个是什么原因?#建筑工程#
6894
老师,我家营业范围是:五金交电、电线电缆、矿山机械设备及配件、建材、钢材、润滑油、起重设备及配件、电动葫芦、消防器材、阀门、管道、家用电器。我现在开蓄电池增值专票,属于主营业务吗#其他行业#
10818
工程12年的项目 现在开票税率是多少#其他行业#
10062
老师 请问一下 汇算请教填写的财务报表一定要和19年12月末填写的财务报表数据一样吗?有没有存在这种情况 :就是20年1-5月分又重新收到了发票19年的发票,在汇算请教前入账。汇算请教的财报根据最新入账的数据 填 报#商业#
7299
老师,我们家是一家汽车4S店,这个月一台试驾车出事故走到报废,保险公司好像走得拍卖手续,一部分是客户打过来得钱,一部分是保险公司打过来得,保险公司对于打过来的钱要求我们给他们开票,这个业务应该怎么处理呢,如果我给保险公司开票,那保险公司赔得这部分款项是不是就不能按处置试驾车收入记账了,应该怎么记账呢?#商业#
9585
老师,两年前我公司支付出去一笔12万的款项,当时老总说是预付的环评费用,当时会计就挂在预付帐款一环评费用科目里面,环评手续两年来一直在完善,今年公司又支付了4600元的登报费,并且有报社的发票。老师请问之前的12万预付款帐务处理是否正确,这4600元又该如何处理?(目前环评手续尚未办理完)#商业#
8109
你好 我们公司老板用她自己的卡买了辆二手汽车 没走对公 但因为是二手的嘛 中介给开了发票 发票的表头也是我们公司的名字 但是我们老板是个人走的款 现在我们应该怎么做 是给开具发票单位再走一笔对公然后让开具发票单位个人卡再给我们个人卡打回来吗 还是怎么样?#商业#
6875
老师,请教一个问题,捐赠的物资或货币可不可以税前扣除,今天有个人问我,说是可以直接抵税,比如交的税金是30万,如果捐10万,就直接减掉10万,交20万的税,我记得没有这种说法吧。。记得是应纳税所得额减捐款乘百分之25。并且是取得有关部门的捐赠凭证才可以抵扣,对#其他行业#
9868
你好,老师!小规模转成一般纳税人时,税务局让把上月的税报上,因为以前都是零申报,账几乎和没做差不多!所以他们直接零申报,季度报表、年度报表、那些表她们都填的零!4月初转成一般纳税人后,以前报的报表都是零可以吗?总感觉这样不对#其他行业#
9608
老师,我们是一家郑州分公司(一般纳税人),之前是小微企业,今年申报税务年报的时候提示是非小微(不具备法人资格的分支机构),需要填写股东及分红情况,这个应该填写总公司还是分公司的,我们是独立核算的#建筑工程#
9280
老师,以前核定征收时都没有取发票,成本是按照不含税的95%计提的结转的,当时的分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款-法人 ,然后支付给项目负责人的钱都是法人用个人账户支付的。然后收到材料进项发票后计入原材料科目,一直没有做将原材料用于工程施工(但材料在当时就已经用于工程施工了,根本没有库存)导致原材料科目借方余额较大,现在变查账了,该如何处理这个原材料?分录怎么做?#建筑工程#
7658