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andy老师
是这样处理的,现在很多印花税是季度申报缴纳,在季末的时候先计提,实际缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
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patience
是的 查看全部回复
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租车款可以直接抵借款吗?可以 查看全部回复
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借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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相当于公司收取了手续费,对吧 查看全部回复
1344
可以的 查看全部回复
1227
王苗苗老师
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
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税务师晓雨
5600是每个月的还款金额吗 查看全部回复
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1269
杨老师
车辆过户不需要发票 查看全部回复
1382
归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
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购买了一辆载货汽车,建议账上计入固定资产,税务上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
1369
燕子老师
税法上可以一次性在税前扣除 查看全部回复
2081
购买了一辆特斯拉新能源汽车,需要申报车船税吗?是新车么 查看全部回复
3010
我只从接手的时间重新做可以吗?可以 查看全部回复
1417
怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
1740
可以 查看全部回复
4495
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1595
汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
1315
你好,收到欠款,那肯定是银行或者现金增加了,所以它的分录应该是借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 总之银行存款科目不可能在dai方,要不就是你看的分录银行存款dai方是负数表示,但是一般不会这样写 查看全部回复
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安叔老师
可以冲减财务费用 查看全部回复
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签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1885
谁代缴的? 查看全部回复
1633
tammy老师
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2282
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
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政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
1404
没有增值税么 查看全部回复
1536
那需要先查明之前是否有挂应付账款-该单位的dai方余额 查看全部回复
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为什么要给对方付款,是之前接受了对方的服务或货物,没支付款项么 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
1593
wam
借:银行存款 dai:其他应收款一镇 查看全部回复
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你是什么问题? 查看全部回复
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你好,如果应收账款和应付账款有外汇的话,也是需要设置外币科目的,可以设置应收账款-国外,应付账款-国外科目,和国内的区分一下,月末和银行存款一样,根据最后一天的银行汇率结转汇兑损益 查看全部回复
4830
Lucky
付款 借 预付账款 dai银行存款 收到货发票 借 库存商品/主营业务成本/费用 dai 预付账款 查看全部回复
1599
西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1345
李伟老师
不退的话计入营业外收入 查看全部回复
1672
按照销售过户处理 查看全部回复
1892
小米
办理了本外币账户合一结算么 查看全部回复
1078
是提供了应税服务或货物么 查看全部回复
1250
云峰老师
你好同学,在企业所得税中,如果是用于企业所得税应税项目,并且选择了一次性扣除的,可以。 但是在会计中,不可以。因为在会计中他是固定资产,除了特殊情形,可以加速折旧外,通常应按普通的折旧方法进行折旧。 查看全部回复
2097
借 主营业务成本 dai 应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
1721
增值税1% 查看全部回复
您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
2033
员工退回收到时冲减费(借方费用负数) 查看全部回复
2120
后面借:银行存款 正数 借:应付利息 负数 查看全部回复
1922
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1426
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
1428
购入公司自用 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
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需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2000
是支付什么款项呢 一般有报销单,银行回单, 查看全部回复
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发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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开车辆 规格型号写车的型号 查看全部回复
1986
同学你好,你本月补一个应付职工薪酬一借一dai就可以了 查看全部回复
1321
谭老师
按实际收到款开票就行了 查看全部回复
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公司不是一开始收到客户的银行承兑么,借 应收票据 dai 应收账款 查看全部回复
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如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
库存商品 查看全部回复
1477
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
1958
严老师
核算成本准确一般可将购入的废旧汽车按比例计入相应的库存商品科目,如发动机占比12-24%,轮骨占比5-10%,废铁占比45-49%(上述比例应根据实际车型车况作表计算分配),相应废料销售时,结转成本即可。 查看全部回复
4159
同学你好,购买配件分录 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1380
应该是系统的问题 查看全部回复
1320
是谁向谁借款 查看全部回复
1333
借:管理费用 负数 借:制造费用 正数 查看全部回复
同学你好,你把账面的银行存款科目名细和银行流水一一核对一下呢 查看全部回复
1780
你好同学,是不是还没有扣缴,您就作账了,是跨月的问题 查看全部回复
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是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
2307
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3039
1800
结转成本的是需要按配件的单位成本结转的,以入库时的单价结转 含税和不含税,在入库时就需要确认入库单价 查看全部回复
1786
这么做是对的呀 查看全部回复
1824
充值时候还没有消费,所以先挂账 查看全部回复
2180
招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
1914
货品什么时候到的 查看全部回复
2099
侯小妮
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制作茶饮,领用时可以直接结转为主营业务成本 查看全部回复
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理论上是的,但是不排除先付款但是挂账没有通过预付,挂的应付,所以具体情况还需要查账 查看全部回复
1612
剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
2270
借:原材料-A 8200 原材料-B 2000 应交税费-应交增值税(进项税)1300 dai:银行存款 11500 查看全部回复
1783
借 银行存款 1.1w dai 应收股利1.1w 查看全部回复
1366
汽车修理是需要申报印花税的 查看全部回复
3120
总公司会计分录如下: 借:拨付所属资金--固定资金, 借:累计折旧, dai:固定资产, 分公司会计分录: 借:固定资产, dai:累计折旧, dai:上级拨入资金--固定资金, 查看全部回复
3845
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
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对的,就是这么做的 查看全部回复
2005
已预提900元是什么 查看全部回复
2017
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
1606
产成品筛选完的煤要分产品核算吗? 查看全部回复
2249
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3016
账上的存货和固定资产还没处置 查看全部回复
1602
你把实际收到的差额做收入 查看全部回复
1447
那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
1932
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
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取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
1752
微尘
借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1736
个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
2119
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
2160
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