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安叔老师
做一笔借财务费用,dai财务费用 查看全部回复
5007
而已老师
有定期存款 查看全部回复
5371
张老师
题目中那个75是不是应该是7.5?我是按照7.5算的 查看全部回复
3252
Icy 何
没关系的 查看全部回复
3456
这次开的发票是一整年的么 查看全部回复
2858
Annina老师
是的 查看全部回复
2914
微尘
计费用,所得税汇算清缴调整 查看全部回复
3308
筱粒老师
收到预收款 借:银行存款120000 dai:预收账款120000 借:银行存款114000 预收账款120000 dai:主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税额34000 查看全部回复
4650
andy老师
转给A可以做借其他应收款 dai银行存款 收到退款做借银行存款 dai其他应收款 然后转给B公司做借固定资产 应交税费应交增值税进项税额dai银行存款 其他应付款 然后入账次月计提折旧,借XX费用 dai累计折旧 查看全部回复
3470
橘子
细心,责任心,多问,多想 查看全部回复
3556
稍等 查看全部回复
4096
高老师
财务费用 查看全部回复
6457
第二题,金额记错,公司银行存款日记账应调增1800元 查看全部回复
4841
可以 查看全部回复
4277
Summer
要以劳务费形式发放,个税按照劳务费申报。 查看全部回复
4124
3593
是一般纳税人? 查看全部回复
4927
若鱼老师
收到时:借应收票据,dai应收账款 贴现时:借银行存款 财务费用,dai应收票据 查看全部回复
3895
100*90%-200+150 查看全部回复
7212
哈哈老师
转给老板需要转款的银行回单备注清楚就行了 查看全部回复
4548
借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
4326
记入到财务费用-手续费 查看全部回复
3558
清岚
严格来说是不合规的,一般银行承兑汇票是需要由收票方到开户银行办理贴现,但是实际工作中也有企业会寻找贴现手续费较低的第三方进行贴现 查看全部回复
7353
意思是让你们支付宝转账是吗? 查看全部回复
5221
这个是可以抵扣进项税额吗? 查看全部回复
4014
没必要退回去 查看全部回复
19195
一般一些企业银行活期存款利息是冲的手续费,但是在录凭证时建议还是分开录入,而不直接录入最后总额 查看全部回复
3774
借 应付职工薪酬—工资 430000 dai 其他应付款 120000 应交税费—应交个人所得税 40000 银行存款 270000 查看全部回复
4524
借应交税费应交增值税进项税额 借财务费用(红字) 查看全部回复
3965
备注写某某公司购车定金就行 查看全部回复
26377
5368
venus老师
计入事业支出或其他支出科目 查看全部回复
2585
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
6962
可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
8586
您说的转账是什么情况 查看全部回复
3628
Alice老师
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
3454
王苗苗老师
转账支票 查看全部回复
4542
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3722
可以直接计入开办费用 查看全部回复
4405
您好,图片没有截全哈,金额没问题的话这样做是可以的,摘要可以再补充一下日期、目的等内容便于后期查看 查看全部回复
3935
悠悠老师
哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4223
你好,按实际业务,如果需要备用金卡,可以把法人私户做为备用金卡使用,支出通过备用金卡。如果是法人借款,用途备注借款,法人需要未来归还。 查看全部回复
9903
大宁老师
收到员工转来的餐费还是什么? 你需要弄清楚这个个人是否是你们单位员工,还是其他个人,交来的饭票是付款食堂还是付的其他支出,需要弄清楚业务实质才可以做账的。 查看全部回复
3695
夏老师
可以调整,这属于错帐,直接更正就可以 查看全部回复
4395
郭艳飞
财务会计 借:银行存款 dai:财政拨款收入 借:业余活动成本 dai:银行存款 查看全部回复
6325
收到手续费退款,借银行存款借财务费用。借方红数 查看全部回复
3539
需要附上银行回单 查看全部回复
4378
可以的 查看全部回复
3346
柜台可以打印 查看全部回复
5457
为什么退回? 查看全部回复
4483
可以,只是没有发票这笔支出不能税前扣除 查看全部回复
4592
对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
3630
李钢老师
各银行都是自己独立核算的,不可能跨银行扣手续费 查看全部回复
4505
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6776
有风险 查看全部回复
5285
李伟老师
收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
5450
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
5363
高荣老师
银行开具的手续费发票是可以用于抵扣的 查看全部回复
6458
你好,到你公司开户行办理 查看全部回复
6275
具体是什么业务呢? 查看全部回复
4947
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5504
归老师
申报了就作为福利费 没申报的话 不走公司账户 可以不入账 查看全部回复
5391
借:银行存款 借:财务费用(红字)相当于退回来的手续费冲销了本期的手续费 查看全部回复
7119
对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
6039
可以的,你们是一般纳税人银行会给你们开专票 查看全部回复
4419
银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
6813
可以开专票,但是不能抵扣进项 查看全部回复
6759
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10818
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5193
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
7497
6102
借财务费用-手续费,dai银行存款 查看全部回复
5373
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7038
您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
8523
没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
9711
7983
8442
定期存款提前取出来只能按活期利率算 查看全部回复
7020
可以直接用网银转 查看全部回复
7857
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14850
在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8235
税务师晓雨
您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
10935
A104000期间费用明细表中的佣金手续费也不包括银行手续费,这个佣金及手续费指的是销售佣金及提成,银行手续费和账户管理费填写到财务费用”其他”栏。 查看全部回复
11358
您好,是你们收到个人dai款委托支付给你们公司的货款么? 查看全部回复
11674
收到稳岗补贴款:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
9439
跟银行dai款本金是计入短期借款或者长期借款 查看全部回复
1030
简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
882
李可可
慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
696
王佳丽
注销前得把之前报表上的往来 存货等资产清理干净 查看全部回复
712
wam
没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
1148
你现在是想调整什么? 查看全部回复
1193
杨老师.
对不上的话,检查核对,大概率是错误了 查看全部回复
1259
借:短期借款 (本金)财务费用(利息) dai:银行存款 查看全部回复
947
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1042
【我要办税】→【开票业务】→【蓝字发票开具】。 查看全部回复
1123
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
1349
收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
840
617
付款未开票 借:其他应收款 dai:银行存款(银行支付) 其他货币资金 (公司微信账号支付) 查看全部回复
1105
可以这样操作 查看全部回复
1160
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