老师你好,我们公司是一般人。请问一下我们公司运输费没有发票,老板找的那种私人的货运站。然后每次都是老板自己个人卡付的,然后报给公司,然后公司再每个月结一次从公户里报销给老板。一年大概有40多万的运输费支出。请问一下没有运输费的票,我怎么算这块因为没有票税务多支出了多少钱?还有这样转给老板可以吗?有没有什么更加优化的方式呢?谢谢老师!#房地产#
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我们供货给A公司,A公司打款给我们,我们要按打款金额开销项票给A公司,打款金额中的一部分又要另外支付给几个个人作为回扣,金额还有点大,这个回扣会产生哪些税啊?个人不会开票给我们 1、给个人肯定给不了发票,全额交企业所得税25%; 2、这笔款需要给付款公司开发票,会产生增值税13%; 3、我们跟付款公司有购销跟合同,这笔款项会产生印花税万分之三。 您看对不对?#商业#
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公司每个月付电费,但物业公司好几个月才给开一次发票,今年8月才拿回来3-8月的电费发票,而且是3-8月的电费金额都开在了一张发票上,前几个月付款的时候都是挂的账,一直没有做费用,现在票拿回来了想把前几个月没做的费用补上,想问下应该怎么做账呢#房地产#
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老师,你好,请问如果报销款付多了怎么办啊?不知道为啥发票金额比他实际付款的少了一些,他的报销款已经付了我才发现发票金额少了,可以直接让补一张票吗?可是补票的话,开票日期9.13在报销付款日期9.5的后面,这个有影响吗?#其他行业#
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我们公司发文件的快递是中通,按照月结,他们开发票是公司名义给我们开,但是要求我们付款付给收件的业务员,因为业务员是个人承包我们片区的,这种打款开票不是同一个名可以吗,或者需要补充什么手续才入账正规?#商业#
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我们是广告行业的,小规模纳税人。公司跟个人发生业务支付给个人款项,没有发票。这怎么办呢?有什么好的办法处理没有发票的问题。项目中支付给个人款项,比如礼仪小姐费用,项目中人员的伙食费都是没有发票的。她们都是兼职人员,流动性强。#服务业#
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老师就是我们老板有两个公司 a/b,公用车在a公司名下,但前两天同事开车去外地出差,那些开的发票都是以b公司名义开的,在b公司里报销 因为b公司现在想增加一点流水,那个车又是a公司名下的,所以我们的代账公司现在不给b公司报这个车的交通费 因为说是a公司的车,能报销吗?这个费用要怎么走呢?#商业#
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我现在在一个建筑公司,业务主要是做墙板,好多员工报销有的有发票有的没有,但是都是从对公户打出去的,报销的时候有发票的我单独粘贴,没发票的附到后面,总金额和银行付款回单一致可以吗?#其他行业#
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不需要发票就能扣除的 1.个人500元以下零星支出(收款凭证、需要注明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等相关信息) 2.现金性福利支出(过节费发放明细表、 付款证明) 3.支付员工误餐补助( 误餐补助发放明细表 、付款证明、相应的签领单 ) 4.支付的未履行合同的违约金支出(合同、协议、裁定书、收据 ) 5.员工工资(工资表、发放银行回单等) 这个条例里说的“个人姓名”指的是收款人 还是付款人#其他行业#
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不需要发票就能扣除的 1.个人500元以下零星支出(收款凭证、需要注明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等相关信息) 2.现金性福利支出(过节费发放明细表、 付款证明) 3.支付员工误餐补助( 误餐补助发放明细表 、付款证明、相应的签领单 ) 4.支付的未履行合同的违约金支出(合同、协议、裁定书、收据 ) 5.员工工资(工资表、发放银行回单等)#其他行业#
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我们是广告行业的,我们跟个人发生业务,个人去税务局代开发票。我们付款的时候没有扣个人所得税,现在申报7月份个税的时候,我们要交多少税呢?发票代开了35000元的,发票开的是专业设计服务费#服务业#
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民非组织 1.收到个人捐款怎么做分录(没有发票只有银行单据) 2.收到公司捐赠收入开了发票生活服务*捐赠收入(非限定项目)和现代服务*其他现代服务费(限定项目)这两张发票怎么做分录 3.21年付了银行手续费,直接从对公户扣了,但是今年出纳还报销了这部分手续费金额,导致其它应收款挂账手续费金额(21年手续费没有去银行开手续费发票) 4.办刷卡机刷了一分钱,除了做现金存银行还有什么方法#其他行业#
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我去外面吃饭,或者说我去买了什么东西,是我个人付了款,然后我让他给我开了专票或者普票,回来的时候那公司他报销给我,他是应该用公户根据那个发票打款给我,还是说用私户看那个发票打款给我发票金额跟我实际金额是一样的那个。#其他行业#
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老师,我想问下你,我们公司目前所有的金钱往来都是老板一个人,钱的进出,只有他清楚,所以他就在管家婆上做费用单,付款收款单,然后我这边总账就自己生成凭证了,我就审核记账,现在他想减少他的工作量,我应该怎么做呢?#其他行业#
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请问我们是一般纳税人的运输公司,车辆都是股东自己的,但是发票开的是公司的,这些车辆在其他公司也有承运业务,然后都是个人去代开发票去结帐,请问这些车可以入帐公司吗?公司车辆的运费怎么支付合理,车辆费用可以入公司帐吗?#运输业#
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房租付款及发票问题:我们厂房的房东是私人,工厂与他签订合同,按时支付房租,一年大几十万,房东不开具发票,只开一个简单的收据,这样的房租费用我们可以对公付款给他私人吗?没有发票可以税前扣除吗?#房地产#
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单位在除了经营地址以外的一个领近城市租了一套小区房作为几位同事的办公点(房租费用不作为单位报销,老板私下自己付的房租,所以也没有房租发票),但像平时那几位员工工作餐的发票是可以作为差旅费-餐费报销吗,还是记入职工福利费呢#房地产#
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我们公司是某某酒业有限公司,之前是自己在卖酒,现在找到合伙人,我们公司就成了代理商,公司所有费用由北京报销,所以开的发票都是北京抬头,寄给北京,所以我们自己没有进项。然后收入就是他们每个月转工资给我们公户,我们发工资,所以我们公户目前就是收发工资,缴纳社保。目前是小规模纳税人,但是现在每个月工资70万左右,很快就会变成一般纳税人。问题:我们这种情况如果变为一般纳税人,增值税是不是全额缴纳,因为我们没有进项。或者说我们这种情况是让北京成立一个分公司,还是说我们多注册几个小规模呢?#其他行业#
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3、4月做了暂估入库 借:原材料6694 贷:应付账款6694 5月付款了9120 其中6694以前月度的未付款 500是本月最新入库的 剩下的是这个人工费 年底开一次发票(普票) 5月该如何做账#工业制造#
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老师,我想咨询一下我们公司是广告公司,平常费用报销的时候,发票都是烟酒类型的发票多一点。员工都写到项目里用的,我是应该按发票开票内容做账还是应该按员工报销写的明细做账呢?还有就是我们是小规模企业,缴纳增值税的时候要不要计提税金呢?#服务业#
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老师好,我们有个租赁提前终止,租赁的时候有笔中介费记在初始直接费用,分录记在待结算款项,由于后来没有发票所以报销不了这笔费用所以没有付出去,现在需要红冲吗?我想问下分录应该怎么做?红冲掉之后需要在租赁底稿那里把初始直接费用改为0吗?改为0的话那后面的数据都会变,跟刚租赁时候的分录数据就对不上了,所以想问下应该怎么做这个分录#其他行业#
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有个租赁提前终止,租赁的时候有笔中介费记在初始直接费用,分录记在待结算款项,由于后来没有发票所以报销不了这笔费用,现在需要红冲,我想问下分录应该怎么做?红冲掉之后需要在租赁底稿那里把初始直接费用改为0吗?改为0的话那后面的数据都会变,跟刚租赁时候的分录数据就对不上了,所以想问下应该怎么做这个分录#其他行业#
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我在淘宝购物,商品实际金额为392元,淘金币抵扣0.25元,实际付款391.75元,商家开具的发票金额为392元,我能否直接用这张发票按实际付款金额392元进行报销,少的0.25有什么风险吗#商业#
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21年12月成立的新公司,老板前期垫付的费用,拿来的发票12月 1 2 3 4 5月的都有,我现在在补前几个月的账并给老板报销,那么我是将发票按开票日期做进各个月份的费用,还是5月付报销款时一并做进5月的费用,如何做比较合规?#其他行业#
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老师,关于报销,员工支出费用前要先进行申请,之后再支出,然后走报销流程,这时候报销流程还要再走一遍总经理董事长签字的申请流程吗吗?还是交给财务直接报销即可?报销单如果走线上,那发票黏贴好了后,还需要领导实体签字吗?#商业#
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北京个人房租半年收款60万营业使用: 一是每个月开10万发票,需要交个税的税率是多少? 二是房产税去税务局开票时税务局代征,税率是多少? 三是按照房屋租赁合同是半年付款一次,纳税可否一致,也是半年交一次税,其税率和每月交一次税的额度一样吗?#其他行业#
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做外账时,收到的专票可以抵扣销项税额,普票可以递减所得。如果出现了报销人员报销出差费拿来的发票有专票有普票。但是内容都是出差费的住宿内容。那再做外账分录怎么做比如收到总报销7191元专票税额196.08,其他普票金额3727。怎么做分录带金额,如果专票只收到价税合计3464元,普票收到2680,怎么处理分录。我该如何分清什么票能抵扣增值,什么票进费用递减所得。在纳税申报时是否与做账时的分录相关#工业制造#
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