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对接代账公司从19年10月到21年7月做的账,1.发现20年下半年的银行流水直接没有做进账里2.期间费用有发票的走银行对公报销,要么就是没做进账套里,要么做的借其他应付款贷银行存款,不进费用,要么进了费用,但是贷库存现金(其实本来是用银行付的),请问以上这种情况该如何调呢?#其他行业#
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我想问一下,去年12月份的时候忘记计提城建税和教育费附加这些,1月份交增值税的时候补提了城建税和教育费附加,2月份发发现多交了增值税,申请了退税,退税款还没有收到,涉及增值税和城建税及教育费附加的部分分别应该怎么进行账务处理?会计分录应该怎么做?#工业制造#
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请问一下,本月收款次月开票,本月已交增值税。那分录怎么做呢?收款的时候是 借:银行存款 贷:预收账款,并没有确认收入。那做增值税结转的时候,借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税。“应交税费-应交增值税”不就是负数了吗?要等次月开票了之后才能拉平#服务业#
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老师您好,公司要注销,首先税务注销时增值税留抵税额不处理放在报表上能注销吗?如果不处理的话,账面转为费用或营业外支出,那么增值税留抵税额为0,那电子税务局上的报表怎么填写呀? #其他行业#
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1月份误把一张专票开成普票 2月份经对方提醒才发现 如果这个月红冲作废这张普票再开出专票 应该怎么操作 是不是这个月申报1月份增值税的时候只能按照1月份开出的票来申报 3月份申报2月份增值税的时候才能在申报表上的开具其他发票这一栏上有负数体现#房地产#
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