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答疑老师:Harry老师
您好,是可以正常开发票的。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:西贝老师
同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
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答疑老师:patience
都是开的普票么 查看全部回复
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答疑老师:王玲
进项 查看全部回复
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第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
总金额不变40026.52乘以税率3%,税金金额为1200.8,发票金额开不到40425.94 查看全部回复
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金额和总金额是要求含税的不变还是不含税的不变? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
这个表差额征收的才填 查看全部回复
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合同是怎么签订的 查看全部回复
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你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
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第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
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同学你好,具体问题是什么呢? 查看全部回复
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同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
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甲方跟乙方之间实际没发生增值税应税行为 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
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如果收票方不介意的话,一般问题不大 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
不是属于服务,办公用品属于货物 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
按公司提供的来 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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