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答疑老师:杨老师
这种情况一般不会做划账准备 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:邹经理
这个不合规吧 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,是电子发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你是说金额还是科目? 查看全部回复
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小规模税率3%今年可以按1%开 查看全部回复
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答疑老师:patience
是金属制品么 查看全部回复
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营改增前是全额征收,营改增后对增值额征收 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你好 你是想问什么?那些征收范围是9%? 查看全部回复
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如果是跟对方公司间有业务往来,可以的 查看全部回复
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收据要盖章的 查看全部回复
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你好,您的问题具体是什么 查看全部回复
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1. 购买方未做账务处理,销售方申请红字发票: 进入开票软件,点击“发票管理”——“负数发票”——“增值税专用发票负数申请单”,填写“购买方”信息,在下拉菜单中选择“未做帐务处理”,点击“下一步”,在“开具原因”的选项中选择“未及时会款/所售商品退货”等,选择“下一步”,点击“确认”,选择“未开具”,上传“增值税专用发票认证结果通知书”(销售方),选择“下一步”,填写发票信息并点击“确认”。 2. 购买方已做账务处理,销售方申请红字发票: 进入开票软件,点击“发票管理”——“负数发票”——“增值税专用发票负数申请单”,填写“购买方”信息,在下拉菜单中选择“已做帐务处理”,点击“下一步”,在“开具原因”的选项中选择“未及时会款/所售商品退货”等,选择“下一步”,点击“确认”,选择“已开具”,上传“增值税专用发票认证结果通知书”(购买方),选择“下一步”,填写发票信息并点击“确认”。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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怎么弄才能将票开到8月?现在是9月份了,没办法把票开到8月 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
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原来收的时候开发票了么 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
意思你的进项税大于你的销项对吧 查看全部回复
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按照8月开票金额正常报 查看全部回复
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就是付款扣除了,但是开票要都开是吧? 查看全部回复
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你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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