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答疑老师:杨老师
付款付了10万,开票开了9万,是这个意思吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
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如果3方都是一般纳税人的话,乙的进项销项是抵消的,成本收入也是抵消的,该业务实际增值税和所得税为0 查看全部回复
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答疑老师:李秋平
借现金或者银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
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借:原材料dai:营业外收入(自制入库单) 查看全部回复
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答疑老师:patience
所有行业企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具(除房屋、建筑物以外的固定资产),单位价值不超过500万元的,允许一次性扣除。 查看全部回复
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除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
属于dai款业务 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
这是什么资金 对方为何给你们转账还被备注工资津贴 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
税额直接计入原材料成本 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
对的同学没有错 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
小企业会计准则的话,直接当期冲减所得税费用即可 借:银行存款 dai:所得税费用 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
21年购买的那发票还存在吗?金额不大,可以一次性直接记到费用里面去,而且是以前年度的,如果你们是小规模纳税人,实行小企业会计准则的,如果之前的打印机是老板支付的款项,可以记 借,利润分配未分配利润 dai,其他应付款某某 查看全部回复
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再补提一分钱就行借:所得税费用dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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你这是小企业会计准则做的以前年度的损益调整的分录,不影响当期损益,所以资产负债表利润分配期初?净利润要加上你做的这个调整??期末利润分配 查看全部回复
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如果是先收房租,收到房租及开票给别人,借 银行存款等 dai 预收账款 应交税费-应交增值税。然后在租赁期内分期确认收入,借 预收账款 dai 主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
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不用计提 查看全部回复
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公众号:会计宝
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