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答疑老师:揭老师
让学生去税务机关代开发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
你们注册营业执照没有 查看全部回复
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答疑老师:patience
是否正确要看业务实质是什么 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
汽修厂属于修理修配 查看全部回复
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答疑老师:许老师
①计提工资,借:管理费用等 dai:应付职工薪酬-工资;②发放工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款(社保个人部分) dai:其他应付款(公积金个人部分) dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
商业险不可以抵扣 查看全部回复
答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
这个季度抵扣的话分录就做 借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税-减免税额 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你用倒挤法计算本月销售量,即本月销售=期初库存+本月入库-本月末结存 查看全部回复
答疑老师:高老师
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
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借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
付款单 查看全部回复
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发放的绩效工资7-9月的时候这部分是否做账了呢? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
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主要是公司发生的人力成本 查看全部回复
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答疑老师:Yan
是合伙企业不是个独企业吧 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
3年 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
跟公司生产经营相关的费用,按照费用性质进管理费用或者销售费用 查看全部回复
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借管理费用2870 dai银行存款2660 dai其他应付款210 查看全部回复
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