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答疑老师:甘老师
可以在本年填调整凭证 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
没有实缴是吗? 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
付款并拿到发票时 借:管理费用 dai:银行存款或库存现金 抵扣增值税时: 借:应交税费-应交增值税费(减免税额) dai:管理费用 查看全部回复
答疑老师:杨老师
营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
福利费 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
工资是按实际的做的啊 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借:管理费用/销售费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款/其他应付款等 查看全部回复
答疑老师:andy老师
每个工人的金额大不大? 查看全部回复
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答疑老师:小小
借:银行存款,dai:以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:易老师
销售的提成合并到工资,超过个税起征点的需要缴纳个税,需要申报个税 查看全部回复
申报增值税之前都可以 查看全部回复
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答疑老师:小智
可以补提 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
另外退不回的,做营业外支出 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
未成立工会 借:银行存款 dai:其他应付款-工会经费 返还的工会经费不作为企业收入 不属于增值税应税行为 不需要缴纳增值税 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
纳税调增,不用做分录,只调表不调账 查看全部回复
答疑老师:贺老师
按业务类型设置科目,符合收入的要确认收入 查看全部回复
答疑老师:甜甜老师
单位执行的什么准则呢? 查看全部回复
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可以入坏帐损失 查看全部回复
答疑老师:wam
累计消费1000元,实际收款1000元,但有赠送500元的券,但是两个独立的餐饮店一起做的活动,故会计处理: 借:银行存款 1000 dai:主营业务收入 1000/(1000+500)*1000=667 其他应付款 500/(1000+500) *1000=333。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
挂其他应收款 查看全部回复
公众号:会计宝
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