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答疑老师:小黑
用途是啥 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果公司有报销制度方面的规定,按规定流程做就好 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
没有发票可以凭公司内部审批文件入账,但相关费用不能进行税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
亲,您好,需要通过 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:孙老师
23年1月份从预收账款转到主营业务收入或其他业务收入就行 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
您看下科目设置情况,应付账款的二级或者辅助核算设置的是什么 查看全部回复
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答疑老师:patience
计提增值税一般用应交税费-未缴增值税,缴纳时,借 应交税费-未缴增值税 dai 银行存款。 查看全部回复
你们只是收中介费,还是作为服务的主要提供方 查看全部回复
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答疑老师:wam
是说由承租方承担了? 查看全部回复
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亲,你好 一、借其他应收款, dai银行存款 二、要及时将其划转到对方社保关系 查看全部回复
建议根据出库结转 查看全部回复
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放到去年凭证里面吧。其实你们去年的成本应该做纳税调增,现在如果调的话,涉及滞纳金了 查看全部回复
答疑老师:刘老师
公司每月财务报表不就是吗 查看全部回复
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如果执行的不是企业会计准则,建议补提分摊就好 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
制造业吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
是发票多开了吗? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
这个开具发票给该员工,开票项目就是你们正常销售产品或者服务的税目即可,发票金额一致即可 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
老板转公户 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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