我们公司的经营模式是这样,先承租商场几千个方的位置,装修后出租铺位给各个小餐饮经营者,收款方面,用统一的收款系统,所有的餐饮收入先打进我们公司账户,我们再半个月扣除租金扣点后跟餐饮经营者结算。这样的话我们经营收入流水就有了,但是收不到成本发票,造成利润虚大,怎么解决呢?餐饮经营者都是个体户,也不会愿意开发票给公司。 经营模式有点像超级文和友,请问有什么好的解决办法呢? 另外,我们预计没有餐饮流水是500万,老板想节省增值税税费支出,想一半收入到对公账户,一半收入到对私账户。这样做的话,之后需要账务和税务调整,可以操作吗?#商业#
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老师你好 与总公司的往来款余额对不上应该怎么调账 假如我们分公司应收账款贷方余额10万 总公司是应收账款借方余额20万 本期发生额都对着 是很久之前余额不对 导致现在余额对不上 现在想把余额调平应该怎么做#服务业#
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老师,你好。1-4月公司给员工代扣缴的个税,没有从扣员工工资扣除,5-10月有从工资中扣除,导致缴纳的个税和计提的个税不一致,也就是少扣了员工1-4月的个税,这种出入如果不再扣员工的工资的情况下我的账怎么调整一致呢?#其他行业#
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我新接了一家公司,对方给了我科目余额表,我新建了帐套录入信息。图一是我根据对方的科目余额表填入的数据,图二是对方的科目余额表。当我填完后发现两边的年初余额和期末余额根本对不上。我想问下我要怎么去录入这个期初#商业#
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请问,单位是建筑企业,2018年出现购进材料票已付款入账,也转到工程施工材料费中,但一直没有结转至工程结算成本中,2019年专管员说购进材料票单位异常,公司也不能提供三流一致全套资料证明就听从专管员将该笔成本票转出,先将进项先转出,报表更改了,但是账忘了怎么调整分录,使账和报表一致?#建筑工程#
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你好老师,想问一下,员工挨交个税,计提的时候把工资和个税分开提了,但是公司没有从扣员工工资里面扣个税,相当帮交了个税,然后银行流水余额也刚好因为这笔对不上,那应该怎么挂呢?那笔个税该怎么挂才好呢#工业制造#
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老师您好,我新接的公司应收账款有两笔贷方余额,但实际账款都清了。我查了一笔30多万的是20年末余额大,到21年初结转数少30多万才导致出现贷方余额。这个该怎么调呢,分录咋做啊?谢谢!#其他行业#
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老师好,有个问题请教下您,新公司去年底注册的,股东打款进公户时未备注投资款,然后代理记账直接做了其他应付款,现在因为申请设备补贴要报表才发现错误,她这个错账调整,要进行工商也变更吗?#出纳#
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老师,我们有一个项目是外包给另一个公司的,当时预付款的时候是用其他应收款核算的,现在项目都已完工,在上一个会计就把在建工程转到固定资产了,款在结转固定资产之前就已经付完了,现在其他应收款还有余额,这个怎么转就能平呢?谢谢🙏#农业#
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应收的借方负数代表的意思跟预收的贷方正数是一样的 往往月底结账完了以后会出一个往来报表,往来报表里都是将应收借方负数调到预收贷方正数,但是应收不是资产类的科目嘛,预收不是负债类的科目嘛,这样子调对吗?这不影响资产和负债的余额吗#初级#
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1.公司以前的业务基本上是用公户直接转给个人劳务费,对方又没有提供票据回来冲账,造成现在账面上有很多个人挂账; 2.公户预收了一些公司的预收款,但一直没有开票,请问是做无票收入还是做退回处理呢?公司进账一直以提取备用金提取,但相关的成本费用支出较少,造成现金余额有20多万,您看是否需要作退回预收款处理。#房地产#
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老师你好,我单位二手车销售是经销模式,销售二手车自己开二手车销售统一发票,11月起二手车交易市场要求我们开具增值税发票,才能办理销售二手车的过户,那我们现在每卖一台二手车都要开两张发票的意思吗?一张二手车销售统一发票一张增值税发票,这个增值税发票应该开几个点呢?还有,次月进行纳税申报的时候,不是会有重复的销项税了吗?现在我们只开具二手车发票,税收优惠的部分都是修改抵减税额进行调整的#商业#
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去年的账务,我公司给对方公司开票5万,对方公司付了两万的款,对方公司又给我公司开了3万的票作为销售退回,多开了一万,去年会计已经入账,借:主营业务成本和增值税进项税合计3万,贷应收账款-3万,这样做账对吗?问题是多退回的一万现在如何做会计分录调整呢?请老师写出调整的会计分录#出纳#
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未确认融资费用余额是什么#初级#
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老师我想咨询下我们5月份汇算清缴的时候因为有一部分社保没有缴纳,所以当时申报的时候我只是把缴纳的做了扣除,现在把这一部分缴纳了所以我准备去修改当时的企业所得税年报表,但现在涉及一个问题因为去年的现在缴纳逾期了要缴纳滞纳金,账面我把滞纳金做了营业外支出,哪报表上需要加到调整明细表吗?#建筑工程#
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老师,请教个问题 我们公司是商贸企业,一般纳税人,专门给给大型超市各个门店供货的,每月结款的时候给超市开发票的时候都是按照超市结账单上的金额开的,里面还包含的有些费用,但是超市给我们的打款金额=销售金额-本期退货金额-折扣金额-费用金额,这个费用金额也不给我们开发票,扣的这部分费用刷卡手续费,她让我们按调整后的金额开票(就是减去所有折扣和费用后的金额)这时候我们的收入就变了呀,那明细怎么给他们开 ,对方会计都说有总金额有单价除一下就可以了,但是现在一除数量不都有可能有小数点了吗 ,还有总金额我们是按每个产品原先销售收入比例明细给他们开吗?#其他行业#
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老师我想咨询下如果上年的社保在今年的汇算清缴的时候没有缴纳,申报的时候按实际缴纳金额进行申报,未缴纳部分未做税前扣除企业所得税报表调增,做账企业所得税未做调整,现在补交了是不是等到次年申报企业所得税汇算清缴的时候需要做纳税调整?#建筑工程#
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我新到了个4s店工作,然后之前的会计已经离职了,她之前是跟主管交接的,但是她之前做的那个费用摊销账上和excel的余额和累计摊销是完全对不上的,每个月都对不上,我跟主管说,主管叫我自己去调,但是我现在不知道从何调起,不知道怎么调了#其他行业#
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去年发生的业务已经开票给对方,现在发生销售折让需要我方开红字发票给对方。应该怎么做账?需要调整以前年度损益吗?去年开票给对方时做账分录是借:银行存款 贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税-销项税金#商业#
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您好,情况是这样的:公司给一个员工只缴纳了五险一金没有发工资,这个应该怎么做账?我做的账在图片里,但是做账的工资比实际发放的少了720.8元(标黄部分),这个应该怎么调整呢,还有就是住房公积金实际扣款是8月,但是#出纳#
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去年发生的业务已经开票给对方,现在发生销售折让需要我方开红字发票给对方。应该怎么做账?需要调整以前年度损益吗?去年开票给对方时做账分录是借:银行存款 贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税-销项税金#商业#
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营业总额321856元 其中签单额应收账款54272元,签单额应收账款已收款5235元,己收现金267584元,签单额应收账款转费用6003元,支出费用234488元,求现金余额是多少钱呢?应收账款余额是多少?#商业#
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您好,我们是小规模,金蝶软件,没有以前年度损益调整,5月份补缴了一个汇算清缴企业所得税,这个如何做账?是自己增加一个以前年度损益调整还是直接用:借利润分配,贷应交税费做?然后做完这个分录还需要调整其他的吗? 第二个问题是发现19年和20年收入做少了,税做多了。19年收入少做83.04,税多做83.04,20年收入少做8.36,税多做8.36,这个需要在21年如何调整?#商业#
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您好,老师。这家公司刚创立之初,2月份购买设备仪器,房租押金等均为A、B公司代付;2月份没有收入。 A公司代付房屋押金+转让费:365556元、设备仪器:214200元。合计:579756元。 在这张科目余额表里,这样放科目余额正确吗?想在 所有者权益 2021年累计净利润里,怎么体现本期亏损呢?#商业#
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