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老师,我们去公司主营是做人力资源服务,咨询服务的、然后由于某一些业务还不太成熟,于是就外聘一个专家过来给我们的客户培训,咨询。承诺路费,机票费都是我们报销,那请问这个费用是不是可以入成本费用,然后在企业所得税汇算清缴时全额扣除呢,还是说入招待费,差旅费?#服务业#
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酒店行业,房屋租赁期10年,装修费用长期待摊是按5年摊销。一般装修费用金额较大的,摊销年限为五年,若承租期大于五年的,也是按照五年来摊销。 税务稽查不能按5年算。 请问有哪条条例规定可以依据验证,可按5年摊销?或者有没有条例规定具体按几年摊销? 烦请老师予以指导,谢谢!#餐饮酒店#
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老师你好。请问我们的厂房装修总工程款327万,现在已支付258万,都是通过长期待摊费用来核算的。剩余工程款未结清,现在已达到可使用状态,预计摊销5年。请问一下我的摊销金额是以327万分五年还是以258万分五年?#初级#
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5.甲公司发生的部分与无形资产相关的交易或事项如下:(1)2X21年1月1日,甲公司购入某办公软件,入账价值为525万元,预计使用年限为5年,法律规定有效使用年限为7年,采用直线法摊销,预计净残值为0。2X21年12月31日,甲公司为维护该软件发生支出12万元。(2)2X21年7月1日,甲公司取得-项专利权,供销售部门使用,成本为360万元,预计净残值为0。甲公司取得专利权时,无法合理预计其使用寿命。2X21年年末,甲公司对该无形资产进行减值测试,确定其可收回金额为330万元。2X22年7月1日,甲公司管理层作出决议,计划于5年后将该专利权出售给乙公司,乙公司承诺5年后以80万元的价格购买该专#注会CPA#
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我司是零售公司,去年向A软件公司购买了零售系统软件,这个月我司打算在原零售系统软件上新增一个模块,A软件公司说需付1800即可。请问我司财务是收到对方发票再打款吗?然后对方才提供服务吗?#其他行业#
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针对租入的厂房,前期改建的支出,计入长期待摊费用,第二个月摊销的时候,做摊销明细表的时候项目名称直接是改良支出,账面金额写当月的总金额还是分开写,钢材是多少,电线是多少,水泥是多少,问题是每个月都有一部分改建支出,下个月估计改建完成才能生产#工业制造#
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老师,房租费支付了,没收到发票,账怎么做?当月能摊销吗? 还有出租方说要给我们免1个月费用,意思要把1个月的费用公对公再退给我们,那我按哪个金额摊销?怎么调账? 房租是这个月付的,估计减免的部分这个月不能给返回来#其他行业#
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各位老师,我有以下问题: 1.软件开发企业,开发出来的软件,进行多次重复复制售卖,每次应该怎样结转主营业务成本? 2.软件开发整个过程所花费的所有人工和其他费用,等软件完工时全部结转到无形资产吗? 3.如果该软件也会自用,该如何做账? 4.对软件进行功能升级或改造,又该如何进行账务处理? #高新企业#
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某个软件的尾款,3月份已付,当时也入账做了费用,由于上海疫情,发票在5月份才开出,6月才收到,之前的会计没有做进项税额,3月份是全额入了费用,现在收到专票,进项可以做在5月冲减相关费用吗,还有发票原件应该附在3月吗#餐饮酒店#
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请问老师,我们买了一块地,打算在地上建设场站(气站)。地我做了无形资产-土地使用权,做30年摊销。场站,现在做在建工程,尚未知什么时候竣工转固。想问问,土地使用权的摊销,是直接做费用,还是入在建工程?#工业制造#
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某医院按规定交纳车船税1000元,通过银行转帐方式支付。财务部门根据有关凭证,应编 制会计分录如下 借:管理费用-其他经费-商 品和服务费用-税金及附加费用 答案写的这个分录,但是总感觉不对,老师这道题分录应该怎么做呀 贷:银行存款#初级#
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老师,我们公司包工包料给装修公司。 钱的话是预付款。 我做账的话这样可以吗? 预付装修费 借:其他应收款——装修公司 贷:银行存款 或者 库存现金 收到装修公司的发票或者收据后, 借:待摊费用 贷:其他应收款——装修公司 装修完成后, 借:长期待摊费用 贷:库存现金#其他行业#
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新华电子股份有限公司(一般纳税人)2021年1月1日从B公司购入一项专利权,以银行存款支付买价和有关费用共计100万元,增值税税率6%。该专利权自可供使用时起至不再作为无形资产确认时止的年限为10年,假定 A公司于年末进行无形资产摊销,2023年1月1日A公司将上述专利出售给c公司,开具增值税专用发票价款90万元,增值税税率6%,存入银行。 要求写会计分录#初级#
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我们教育培训公司 与其他公司合作 需要支付给对方学费的49% 我们在计提这笔费用是应该怎么计提 当时直接支付,我们做的借:预收账款 贷银行存款。 目前还没摊销这笔费用, 我们需要按照十二个月摊销 摊销的话分录该怎么做#服务业#
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老师好,我们是建筑行业包工包料,然后开的9个点的工程服务发票,现在对方需要我们把明细都开上面,像劳务,运输费,材料费,打桩机费用这样的发票明细怎么开,税率又多少那,我这找不到只能开总的啊#建筑工程#
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您好,公司装修,分开两次装修费;第一次6万,已付并收票6万,第二次7万未付未收票,那第一次付首付款6万的时候怎么记账呢?是记管理费用装修费还是记长期待摊费用呢?如果记长期待摊费用那摊销是按照6万摊销还是13万摊销呢?#服务业#
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在上一个月做了关于绩效的预提,在本月发放了绩效,现要做分录 绩效金额由一般的绩效+加班费+其他要发放的奖励等组成 我在借方做了 1.应付职工薪酬其他个人收入 2.业务活动费用-工资福利费用 3.单位管理费用-工资福利费用 4.业务活动费用—工资福利费用和商品服务费用 1,2,3,4均分正式和临时,1应付职工薪酬其他个人收入我按预提数填入,3单位管理费用工资福利4业务活动费用工资福利及商品服务费用是按实际数填入,余下2业务活动费用工资福利费用在最后倒算,具体倒算再按付款单上的正式,临时的总付款额来,问题:在倒算时发现我做上的正式,临时总金额均大于付款单上的金额数#出纳#
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请问下,我们公司银行支付半年的办公室费用,收到银行回单的时候,做 借:预付账款,贷:银行存款。收到半年租金发票的时候,做 借:管理费用,贷:预付账款。那么这个租金摊销怎么办?应该怎么账务处理呢?#商业#
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