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wam
你是什么问题? 查看全部回复
2244
patience
你好,如果应收账款和应付账款有外汇的话,也是需要设置外币科目的,可以设置应收账款-国外,应付账款-国外科目,和国内的区分一下,月末和银行存款一样,根据最后一天的银行汇率结转汇兑损益 查看全部回复
4839
tammy老师
对外投资每年分红固定的收益要缴增值税,及附加税 查看全部回复
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Lucky
付款 借 预付账款 dai银行存款 收到货发票 借 库存商品/主营业务成本/费用 dai 预付账款 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1345
王苗苗老师
子公司是同一控制下合并么 查看全部回复
1572
可以 查看全部回复
1892
小米
办理了本外币账户合一结算么 查看全部回复
1078
是提供了应税服务或货物么 查看全部回复
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借 主营业务成本 dai 应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
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员工退回收到时冲减费(借方费用负数) 查看全部回复
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大型生产线跟公司间有联系么 查看全部回复
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杨老师
后面借:银行存款 正数 借:应付利息 负数 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,把合同看清楚 查看全部回复
1699
李伟老师
只是投资不占股份吗? 查看全部回复
1842
实际上要分是否为同一控制下的吸收合并。 查看全部回复
1724
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
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安叔老师
这个10万需要转入b公司的账户,b公司收到的时候借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
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服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1435
正常,属于股权转让,相关税费是股东承担的,跟公司无关 查看全部回复
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借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
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需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2000
是支付什么款项呢 一般有报销单,银行回单, 查看全部回复
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发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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孙老师
你和A公司之前用其他应收款核算 查看全部回复
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不是很明白,你们是被投资企业,投资人用其他公司的股权投资的你们公司? 查看全部回复
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同学你好,你本月补一个应付职工薪酬一借一dai就可以了 查看全部回复
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全面营改增后差额征税的项目有: 1.金融商品转让 2.经纪代理服务 3.融资租赁和融资性售后回租业务 4.航空运输企业 5.试点纳税人中的一般纳税人提供客运场站服务 6.试点纳税人提供旅游服务 7.提供建筑服务适用简易计税方法的试点纳税人 8.房地产开发企业中的一般纳税人销售其开发的房地产项目(选择简易计税方法的房地产老项目除外) 9.劳务派遣服务政策(可以采用) 10.采用简易计税方法销售二手房(不含自建、住房) 查看全部回复
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公司不是一开始收到客户的银行承兑么,借 应收票据 dai 应收账款 查看全部回复
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税务师晓雨
根据投资公司会计制度核算 查看全部回复
1679
andy老师
税法没有规定,因税率调整造成的税差由谁承担。目前都是合同双方协商 但是你这个项目,中标执行都在调整后,审计单位要扣税差明显是不合理的,可以争取 查看全部回复
2261
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
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投资公司的模式有很多种,当然,盈利模式也是有很多种的,这在投资公司所建立起来的证券组合之中,每个投资者按照投资数额比例享有对资产组合的要求权。这些投资公司为小型投资者们提供了这样一种机制:他们可以组织起来,以获得大规模投资所带来的好处。 查看全部回复
2641
运作模式就是投资收款,必须的支出 查看全部回复
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同学你好,接受固定资产投资 借:固定资产 dai:实收资本 查看全部回复
2768
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
1958
应该是系统的问题 查看全部回复
是谁向谁借款 查看全部回复
1333
是B公司的股权A公司占了51%么 查看全部回复
3376
借:管理费用 负数 借:制造费用 正数 查看全部回复
2081
同学你好,你把账面的银行存款科目名细和银行流水一一核对一下呢 查看全部回复
1780
你好同学,是不是还没有扣缴,您就作账了,是跨月的问题 查看全部回复
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是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
2307
为什么要通过b公司转款投资 查看全部回复
2106
是的 查看全部回复
1800
新老板付钱,是老板个人付钱,还是新公司付的钱? 查看全部回复
1500
这么做是对的呀 查看全部回复
1824
充值时候还没有消费,所以先挂账 查看全部回复
2189
微尘
因为增值税链条要完整 查看全部回复
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招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
1923
货品什么时候到的 查看全部回复
2099
侯小妮
制作茶饮,领用时可以直接结转为主营业务成本 查看全部回复
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理论上是的,但是不排除先付款但是挂账没有通过预付,挂的应付,所以具体情况还需要查账 查看全部回复
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剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
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借:原材料-A 8200 原材料-B 2000 应交税费-应交增值税(进项税)1300 dai:银行存款 11500 查看全部回复
1783
借 银行存款 1.1w dai 应收股利1.1w 查看全部回复
1384
具体怎么分红可以投资人之间相互协商 查看全部回复
3435
是以电报或桌子投资公司么 查看全部回复
1121
可以,借:银行存款dai:其他应付款 查看全部回复
1525
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
4202
哈哈老师
对的,就是这么做的 查看全部回复
2005
已预提900元是什么 查看全部回复
2017
厚积薄发
乙给甲投资250000吗?退了300000? 查看全部回复
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代收,借 银行存款 dai 其他应付款,代付,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
2349
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
1606
问题详细描述一下 查看全部回复
1342
严老师
产成品筛选完的煤要分产品核算吗? 查看全部回复
2249
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3016
账上的存货和固定资产还没处置 查看全部回复
1611
那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
1932
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2223
取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
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个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
2119
长期待摊(支付的其他与经营活动相关的现金) 查看全部回复
2165
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2615
是一般纳税人么,取得的是专票么 查看全部回复
3197
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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借 固定资产清理15,000 累计折旧435000 dai 固定资产450000 查看全部回复
是跨年了吗? 查看全部回复
1998
没跨年吧 查看全部回复
1625
不一定 查看全部回复
2670
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2075
长期待摊是公司摊销期在一年以上的支出,他是一项长期费用,但是根据权责发生制不能一次性进费用,他是在报表上以资产类体现,如果就想具象的话,你多的就是装修 查看全部回复
2059
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1521
报销的工会经费么? 查看全部回复
2297
你好同学,如果被投资单位因为非经营因素,导致净资产变化了。在对上市公司持股比例没有发生变化的情况下,这部分净资产的增加,进资本公积 查看全部回复
2276
你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
2914
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2654
原则上需要做 查看全部回复
2314
刘淑萍
1、甲乙丙三个人投资设立有限合伙企业,这个有限合伙还想控制4个公司,这4个公司的股东又是前面的甲乙,这样可以操2.想把钱集中在一个公司,涉不涉及到税务方面的风险。3如果可以这样操作,需不需要编制合并财务报表? 查看全部回复
1884
借 固定资产-房屋 1300 固定资产-电脑等办公设备 200 dai 银行存款700 应付账款800 查看全部回复
2505
借银行存款2600 dai库存现金2600 查看全部回复
2086
借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
2897
同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
2697
BC投资的180万是有A的股权吗? 查看全部回复
2011
这么做没问题 查看全部回复
1675
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