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建行的网银费是先交1200,然后再返回1080,年底可以去银行开服务费的发票,我们去年交费用了,但是忘记返还了,今年去做的去年的返还,,导致2050年的财务费用变成1300多元,怎么办呢,今年是交1200而返还是2016元,怎么处理啊,#建筑工程#
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采购材料或零部件的时候,供应商为了确保材质,会多送一部分 替换品,比如买100个送5个,对方开票的时候肯定是按合同的要求开成100个,在入库和做账时应该怎么处理的?#工业制造#
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21年账簿已汇算清缴,22年发现21年工资少计提怎么调整呢#其他行业#
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月底时应交增值税销项为负数,且没有进项税,需要计提税金及附加吗#其他行业#
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请问下老师,有个供应商现在在对账,发现去年有好多笔付款的我这边都没入账,前面的账不是我经手的,现在导致账面欠款了,对方开过来的票多,我想把这几笔付款的做进去,该怎么处理?之前都是外账公司做的,搞和乱七八糟,银行余额对不上都直接调在了现金科目 里#商业#
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老师:有两个问题需要请教! 1、我们在筹建期,有一个有收入的业务,就是买进来成品,然后进行简单组装加工,然后对外销售。在这个过程中我们是没有库存的,全部对外销售了。简单组装过程中,会买一些螺丝,螺丝刀之类小工具。采购进来的成品和为成品服务的易耗品都做“库存商品”科目可以吗?因为没有生产车间,也不存在生产成本,直接做“库存商品”,全部卖的时候,库存商品转到“主营业务成本”。账务处理有问题吗? 这个项目采购的所有成品和辅助材料,简化处理计入“库存商品”,销售完计入成本。全部卖了没有库存 2、预付款如果做了“长#高新企业#
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