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答疑老师:patience
计入招待费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
扣除项目第30行其他 账载金额填写以上无票支出合计数 查看全部回复
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需要到税务大厅办理 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
就是要过一下应付职工薪酬科目 借:应付职工薪酬dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,先做暂估费用那笔凭证的红字,再按实际发票数入账即可 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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只要是公司的真实支出,可以入账。但是在税法上不一定能税前扣除。 查看全部回复
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答疑老师:wam
金额不大的在本期调整 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
应纳所得税额=应纳税所得额×税率-减免税额-抵免税额;其中应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损 查看全部回复
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走营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
投资收益不用开发票,属于对方的分红分给你们。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
租车协议约定租赁费0元可以。私车公用的车保险公司可以报销,所得税汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
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稍等我看下 查看全部回复
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调整的去年,在2023年调整 借:利润分配一未分配利润 dai:坏账准备 查看全部回复
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上面的审核提示是合理性审核 查看全部回复
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税金罚款填在A105000的19栏里面的 查看全部回复
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如果事实存在多缴所得税,汇算清缴就需要申请退税了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
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是所得税年度申报么,一般收入 成本 期间费用 纳税调整项目 职工薪酬调整,资产折旧调整 弥补亏损明细 查看全部回复
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公众号:会计宝
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