正在加载...老师,我在做所得税汇算清缴年报遇到了问题如下:图一是当时处置固定资产因为不知道做账当时也是问了会计宝老师教我做的,不做开票收入,直接处置转损益出来,当时没注意报表申报的利润表和增值税报表收入合计会有差异,现在所得税报表一看。增值税报表的本年累计收入数与所得税报表及科目收入累计数据对不上了。差额正好是2024年9月-10月固定资产处置合计数8548152.56元。现在目前所得税怎么办?难不成还去改去年的账吗?#建筑工程#
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小企业会计准则,去年少计提的工资今年如何做,直接补提在今年还是?#建筑工程#
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你好,请问供应商在2024年冲红了一张2023年的发票,导致我们公司2023年的利润增加了,但是因为已经到了2024年的年度申报了,增加的这笔利润我需要缴税吗?具体怎么处理?#建筑工程#
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关于企业所得税5年弥补亏损的条例,是否有变动。 我企业2023年,暂估入账约40万,由于发票没有收回,2023年的年报把暂估入账部分提出,交了税费。 是否是2023年的发票,在2028年年底前收回,就可以了。#建筑工程#
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老师,账上今年的利润为负数,第二季度预缴了几百元的所得税,为了避免明年汇算清缴时候退税,能否在账上暂估一些费用,明年汇算清缴时候把暂估的费用调增,是否能达到不退税的结果呢?#建筑工程#
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老师,在什么情况下第二年汇算清缴的时候会产生退税?做账要怎么避免汇算退税呢?#建筑工程#
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