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答疑老师:李凤
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:wam
销售额的7个点来纳税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
在哪张表上填写本年度已经缴纳的所得税费用呢?在主表体现,如果有季度预缴的税费的话,系统一般会自动跳出来 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
首先看一下你们公司核定税种,这个印花税他是按月还是按季还是按次 查看全部回复
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有扣除项么 查看全部回复
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答疑老师:patience
哪些个人需要填写个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)?个体工商户业主、个人独资企业投资人、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人在中国境内两处以上取得经营所得,办理合并计算个人所得税的年度汇总纳税申报时,向税务机关报送。《个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)》 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
可以在税前扣除 查看全部回复
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今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果是查账征收的个体户,视同小规模纳税人,现在是月度10万免增值税 查看全部回复
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纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
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借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
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是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
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填A105060 查看全部回复
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开具总金额含税即可, 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额 查看全部回复
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你好同学,需要调增。无论是否上缴。 查看全部回复
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不要求 查看全部回复
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公众号:会计宝
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