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答疑老师:安叔老师
按技术服务合同 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
按实际的入账,多出来的不用管 查看全部回复
答疑老师:周老师
调整到企业应付款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
分别结转服务和货物的成本就好 查看全部回复
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答疑老师:高老师
办公桌椅一般不计入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
收到发票后,需要红冲暂估的分录 查看全部回复
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只要有真实业务发生可以 查看全部回复
可以冲减财务费用 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
22年 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
提供中介服务确认收入,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
企业内部食堂? 查看全部回复
答疑老师:易老师
借其他应付款某单位错的dai其他应付款某单位对的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
所谓理就是把乱账整理清楚 查看全部回复
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小规模增值税不需要结转 查看全部回复
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可以的, 查看全部回复
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员工个人报销款项是必须要有报销单的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
上年度休假补贴计提费用没? 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
收到法人款时 借:银行存款 25000 dai:其他应付款-法人25000 剩余资金转回法人账户时 借:其他应付款-法人500 dai:银行存款 500 查看全部回复
公众号:会计宝
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