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王苗苗老师
是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
1421
燕子老师
个人房东吗 查看全部回复
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税务师晓雨
相当于是两个公司的的交易 查看全部回复
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杨老师
现金存到银行吗? 查看全部回复
1545
安叔老师
1.企业收到汇兑来账时,借:银行存款,dai:应收账款-某某公司;2、如果发生汇兑收益,借:财务费用-汇兑收益(红字),借:银行存款;3、如果发生汇兑损失,借:财务费用-汇兑损失,dai:银行存款 查看全部回复
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你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4941
wam
手机是代理商还是电信的? 查看全部回复
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你好,具体什么问题需要咨询呢,可以针对具体问题解答, 查看全部回复
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可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1372
你好 查看全部回复
1170
西贝老师
同学你好,如果没有从支付宝提现,分录如下 借:其他货币资金-支付宝 dai:银行存款 查看全部回复
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andy老师
借:长期待摊费用 130dai:银行存款130 查看全部回复
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计入差旅费 查看全部回复
1010
多支付的借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
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patience
工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
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个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1295
是什么会计制度 查看全部回复
1064
张
光明企业借:原材料在途物资60000,应交税费-应交增值税7800 dai:其他货币资金-银行本票存款67800 源兴公司借:其他货币资金银行本票67800,dai主营业务收入60000 应交税费-增值税销项税7800 查看全部回复
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同学你好,是可以的,没有强制要求,不过一般公司招聘时会要求有证书 查看全部回复
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tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
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看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
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23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1515
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
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子公司有独立的法人资格 查看全部回复
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没有收对方租金费用,娃娃机的收入,我们平分,平分的收入就相当于租金 查看全部回复
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可以参考一下 查看全部回复
1867
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
1281
设备是租用还是什么 查看全部回复
转到财务费用 查看全部回复
1574
Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
1229
是哪里的企业 查看全部回复
1556
是抖音扣款么 查看全部回复
3540
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
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相当于代收代付的话,挂往来 查看全部回复
869
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1871
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
一般双休的话是的,具体核算以公司内部制度为准 查看全部回复
807
公司是收到房产么 查看全部回复
1526
知道收入和成本费用么 查看全部回复
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小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
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发票可以先认证再做进项转出,未税部分直接进营业外支出或者进对应的成本费用,但是汇算清缴时要进行纳税调增 查看全部回复
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是支出去还是收到 查看全部回复
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没有的调整到未分配利润里面 查看全部回复
1656
通过应付职工薪酬来核算 查看全部回复
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你好,制造业的账务处理比较麻烦 查看全部回复
1721
你们收到检测费确认你们的收入 查看全部回复
857
李伟老师
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1649
木言
借:银行存款 dai:投资收益 查看全部回复
1575
符合不符合收入的确认条件呢? 查看全部回复
公司是一般纳税人么 查看全部回复
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你这个问题问的不对,你是想要核算成本是吧?你们公司做什么的? 查看全部回复
借 银行存款 dai 应收票据 查看全部回复
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一般时间不长不需要 查看全部回复
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账套里有这个科目 查看全部回复
871
是给自己的公司装修么 查看全部回复
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你好,是固定资产清理做账分录么 查看全部回复
768
什么是让电补贴 查看全部回复
1080
退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1722
意思是购买卡片的支出怎么入账么 查看全部回复
1149
业务完成了么 查看全部回复
1042
民办非企业产生的银行手续费记到其他费用 查看全部回复
2470
是的,利息支出变少了,就冲减你的财务费用 查看全部回复
1578
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1091
经营性dai款是以法人的名义dai的么 查看全部回复
812
可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
1947
一律做销售费用处理 查看全部回复
3517
将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款、应缴税费等 处置的收入 借:银行存款等相关科目 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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是购进固定资产么 查看全部回复
1422
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1183
私下给别人钱,按无票支出处理 查看全部回复
1302
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
1175
秦枫老师
先计入工程物资 在转在建工程 在转固定资产 查看全部回复
1335
社保公司之前计提了么 查看全部回复
1190
分公司是指分支机构么 查看全部回复
2868
A做 借:银行存款 dai:其他应付款-待支付员工工资 查看全部回复
1402
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1487
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1681
需要 查看全部回复
1457
收到 查看全部回复
1189
什么经营dai款 查看全部回复
997
业务内容是什么 查看全部回复
1452
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai:银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借:管理费用-福利费15300 dai:其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300 查看全部回复
931
同学你好,可以计入福利费,也是需要合并缴纳个人所得税的 查看全部回复
2146
云峰老师
你好同学 借:银行存款 dai:捐赠收入 查看全部回复
1752
你好同学 代垫的钱是公司的费用 是谁代公司垫的钱 查看全部回复
1848
你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
1904
借:管理费用dai:银行存款 查看全部回复
1511
出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
1765
可以的 查看全部回复
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
1548
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
948
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1031
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1715
多计提的红冲 查看全部回复
1398
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
1957
领导审批过后才可以报销 查看全部回复
1746
借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1815
实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1886
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