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andy老师
一般是包含当月的 查看全部回复
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李可可
增值税及附加税,印花税,房产税,土地使用税,个税 查看全部回复
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一般是增值税,附加税,个税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
626
王苗苗老师
内账有必要计提税费吗?什么税费 查看全部回复
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杨老师.
小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
1104
安叔老师
固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
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首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
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看你本月有没有产品,工人工资是进制造费用,结转至库存商品,没有收入,库存商品不用结转到成本中 如果本月没有生产,车间工人的工资可以直接计入当期损益(管理费用) 查看全部回复
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他带设备给你干活还是纯租赁设备,纯租赁设备不能开劳务发票 查看全部回复
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帮助企业招人 可以个人和公司签订合同吗,有委托协议么 查看全部回复
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李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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什么税费 查看全部回复
999
公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
962
王佳丽
开票什么发票 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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非本公司员工的个人进行的分享产品的提成记到管理费用-提成 查看全部回复
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
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缴纳增值税及附加税(城建税、教育附加、地方教育附加)、印花税、个人所得税 查看全部回复
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只要汇算清缴前发放的,就可以进行税前扣除 查看全部回复
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可以不用计提 查看全部回复
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Alice老师
您好,北京目前最低的缴费基数是6362元 查看全部回复
1099
燕子老师
1计提城建税,教育费附加,地方教育费附加 借:税金及附加 dai:应交税费-城市维护建设税/教育费附加/地方教育费附加 2.计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:未交增值税 查看全部回复
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如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
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借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1248
夏老师
这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
992
李凤
可以按章程约定分配比例 这个应该是合伙人提前约定好的分配规则 查看全部回复
888
可以,没有影响 查看全部回复
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个人淘宝卖家需要缴纳个人所得税吗?需要 查看全部回复
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公司购进私人二手车需要缴纳税费吗,一般不需要交税费 查看全部回复
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
691
你好 查看全部回复
929
收到 查看全部回复
376
哈哈老师
您好,股权转让涉及到个人所得税和印花税 查看全部回复
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发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
1033
易老师
应该是这个员工之前在别的单位交的有社保,还没有做退工,所以在这边交不上,不能重复缴纳,可以问下员工上家单位有没有给他做退工 查看全部回复
1055
夏东
借:银行存款 6000 dai:应收账款 6000 借:所得税费用-应交所得税 9 dai:递延所得税资产 9 查看全部回复
1316
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 查看全部回复
1001
个人给公司打款? 查看全部回复
803
根据权责发生制原则,在借款期间是要算利息的,如果是按季支付利息或到期一次还本付息,是需要计提利息的 查看全部回复
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分公司是独立核算么 查看全部回复
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“本期实际缴费金额”填写2019年1月1日至2019年12月31日期间,单位实际缴纳的社保费,是12个月的累加值,不含个人社保部分 查看全部回复
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借:现金 dai:其他应付款 其他应付款余额越来越多是吗? 查看全部回复
849
为什么要转给个人呢 查看全部回复
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借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
1010
要分情况的 查看全部回复
848
不啊,在所得税费用里面 查看全部回复
1397
对方公户 查看全部回复
1454
wam
付给另外一个物业公司的款项是劳务派遣吗? 查看全部回复
1235
木言
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
684
不做账可以不,不可以 查看全部回复
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计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
按照未开票的会计处理 查看全部回复
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不含增值税金额 查看全部回复
1230
856
计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
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如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
1384
是用的财务软件吗 查看全部回复
1060
样品是什么,是吃得喝的么 查看全部回复
1459
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
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同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
630
任意公积金股东大会决定。 查看全部回复
634
可以的 查看全部回复
934
颜老师
当月计提,当月发吗 查看全部回复
1290
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
784
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
558
借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
829
自2023年1月1日至2027年12月31日,对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。 查看全部回复
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https://www.shui5.cn/article/b4/108649.html 查看全部回复
1159
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1242
去年账上预提了成本 查看全部回复
1216
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
税务师晓雨
滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
1082
要看什么什么时候的经营所得了 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 借:研发支出 dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
1243
公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
1174
个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
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以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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固定资产是长期使用的,一般是在1年以上 查看全部回复
1349
云峰老师
财政部?国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知(财税[2016]101号)规定:(一)企业或个人以技术成果投资入股到境内居民企业,被投资企业支付的对价全部为股票(权)的,企业或个人可选择继续按现行有关税收政策执行,也可选择适用递延纳税优惠政策。? 选择技术成果投资入股递延纳税政策的,经向主管税务机关备案,投资入股当期可暂不纳税,允许递延至转让股权时,按股权转让收入减去技术成果原值和合理税费后的差额计算缴纳所得税。 技术成果是指专利技术(含国防专利)、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权、生物医药新品种,以及科技部、财政部、国家税务总局确定的其他技术成果。 查看全部回复
944
你是个体还是合伙企业。没有申报个税的经营所得 查看全部回复
1423
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1153
小规模季度不超30万 查看全部回复
1611
公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
1293
这个没有具体规定多大算大,税收洼地一般在一些偏远地区或者一些自贸区还是有的 查看全部回复
1065
不算。22年已做计提,成本就在22年。 查看全部回复
911
Harry老师
你好,一般需要当月计提当月的工资,当月支付。 查看全部回复
1158
1436
原则上不行,实际操作是可以的 查看全部回复
1446
最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
社保个人部分计入了管理费用,是做错账了 查看全部回复
812
去年的已经年结了,可以不用再补计提了 查看全部回复
1332
3月份支付的么 查看全部回复
1080
工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
606
如果是通过以前度损益调整的收入,不追溯调整前期报表,需作调增。对于费用没有影响23年,不好调减 查看全部回复
1613
计提折旧? 查看全部回复
1032
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1107
3月份未交纳,可以计提但是未交纳,你3月份账务处理错误,需要在4月份红字原分录后再做一笔正确分录 查看全部回复
1051
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