老师您好,我是税务局的。我辖区内小规模的苗木农民专业合作社比较多,过去它开票,自产的开具免税税率,金税盘开票软件里带出税率那栏是“出口免税和其他免税优惠”,对方抵扣9的进项税,它开销售苗木发票,选1的税率,对方不抵扣。可4.1后,小规模纳税人全部3降0,开票软件开票时,也是选成“出口免税和其他免税优惠”了,才能出现免税税率,其他行业还好说,小规模纳税人销售非自产农产品,也选这个免税税率了,对方也一样能抵扣了,可按照增值税规定,只有自产开出的免税发票对方才能够抵扣的啊,得怎么才能区分对方能不能抵扣的啊?#初级#
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老师您好,我想咨询你个问题,就是我们公司新成立的小规模儿,小规模儿小型微利企业。嗯,然后现在想对外开20万的人工费的发票,但是还没有取得任何费用,这样的话是不是到季度的时候需要缴纳企业所得税呀?#其他行业#
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企业既是高新企业(减按15税率计算应纳税额),同时也是小微企业(假如应纳税所得额不超过100万),那么请问他的企业所得税到底怎么算呢?是不是两者优惠都可以同时享受?假如应纳税所得额为90万#高新企业#
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小微企业,一季度企业所得税申报表上已享受了小微企业的应纳税所得额100万以下2.5%的优惠,应缴税额20000,但最后实际缴纳税额10000,想说做账怎么做,直接按实际缴纳的税额,借:所得税费用-当期,贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费,贷:银行存款,就可以了嘛?#工业制造#
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老师您好,最近不是有小规模开普票不交增值税的政策嘛?请问老师这部分增值税怎么做账呢?是借:应收账款 贷:主营业务收入 税款部分不计入科目 还是要把税款部分按1税率计入其他收益,之后转出嘛#服务业#
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2018年54号文件中的500万以下的设备和器具包括轿车吗?22年1月买的公司轿车,想享受一次性该扣除政策需要每个月填写A201020 资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表(附表二)吗?还是在汇算清缴的时候填呢?#运输业#
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小规模企业,小微企业,企业所得税季报,填入收入、成本、利润后,下面自动跳出减免所得税额,点开旁边的优惠事项是小微企业所享受的优惠。这个数据是系统自动生成的,可是为什么这个框老显示黄色,点击申报就提醒我确认是否填表准确,难道填错了吗?可它是自动生成的呀,怎么回事?#房地产#
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老师我想请问下,2022年利润在100万以下 收2.5个点 100-300万 5% 超过300万 25% 这是今年的税收优惠政策 那我小规模利润在180w 那我交的所得税是9万 还是100*2.5+80*5 6.5万?#其他行业#
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老师,您好!这个连续12个月不超500万,是说的开票金额不要超了500万吗? 新政策来喽[旺柴] 重要通知: (1)小规模1%的征收额这月底结束 (2)小规模没有45万的限制,不管开多少普票都是免增值税的 (3)但要注意连续12个月不要超500万,专票还是要交税的。 #餐饮酒店#
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老师,小规模纳税人,企业类型是有限公司,老板是法定代表人也是退伍军人,企业2021.1注册,2021.2开始有帮老板买社保,2021年没有享受过退伍军人优惠政策。现在2022年想享受优惠政策,以下截图信息采集表的本员工工作时间填几月先为正确#服务业#
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2021年3月份购进1000吨煤单价1137元/吨,2022年3月卖出1000吨煤,单价1300元/吨,发生运费9万元,其中海运费6万元,个人代开发票3万元,发生业务招待费1万元(并取得普通发票)要求计算2022,3月的应纳所得税,并计算所得税税负(备注该企业符合小微企业企业所得税政策)#房地产#
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就是公司小规模,上年12月按3%开的票,会计处理也是按3%,但是申报的时候系统默认减按1%申报增值税,那现在我该怎么处理,是调整上年收入和应交增值税,还是直接吧优惠的应交增值税部分做营业外收入啊? 已经申报享受了优惠,就是申报的时候 不含税销售额=含税销售额/1.01 填的,这个收入就跟账上的有差额,需要调整吗?#其他行业#
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就是公司小规模,上年12月按3%开的票,会计处理也是按3%,但是申报的时候系统默认减按1%申报增值税,那现在我该怎么处理,是调整上年收入和应交增值税,还是直接吧优惠的应交增值税部分做营业外收入啊?#其他行业#
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老师您好,请问企业所得税季度申报的第一页有个优惠及附报事项有关信息里的“季初及季末资产总额”是如何填写的呢?季末资产总额是按资产负债表的期末余额还是(上年年末余额➕期末余额)/2来填写的,谢谢!#其他行业#
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一般纳税人收购农产品经营者自产的农产品可以抵扣进账税额,其中开具1%税率专用发票的小规模销售者,政策说一般纳税人也可以按照9%的扣除率抵扣进项税额,那具体申报报表怎么操作呀?一般专票抵扣不是直接在发票抵扣平台勾选吗?勾选只能选1%税率对应的税额,那9%的进项税额怎么抵扣呢?#农业#
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