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老师,我问一下就是我是小规模纳税人 我2022年12给开票一张开票金额为10 万的3个点增值专票, (那我就是1月份交税增值税,扣钱是吧) 但是这一张发票,我在2023年1月份这一张发票我红冲了,这一张发票我没有给我的甲方,他们也没有抵扣, 那我这个到时候交的税 我2022年1月份横冲掉,会退给我的吗?#其他行业#
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老师,我有一笔帐是货款未收回,其中一个股东是想抵扣我们供应商的喷漆款,理应是先让收款回来,我们再支付出去,对方未有实际金额支付,同时让这两笔账抵消,怎么入账,货款那里我们也有部分没有提供票,供应商也没有提供票给我们,多余的冲其他的小额应收应付,这个有点不是很清楚,怎么做帐#其他行业#
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怎么结转成本? 我公司是从事二手批发的企业,就是我们从个人手中买了车,然后又卖给中间商,这期间我公司要结转成本,成本以什么依据呢?因为我公司收购个人车时把钱支付给了个人,个人也没给我们开票,所以我不知道车的成本如何确认入账价值?我也就无法结转成本#出纳#
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亲,跟你咨询一个问题,就是进项专票有问题需要对方从新开具。但是11月份申报的时候抵扣不了。等开回来也是12月的票,如果12月不开票的话,是不是要等到开票才能抵扣?能不能11月份把增值税交了,12月票回来再退税?#其他行业#
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我给销售方已经开完红字信息表,并且对方已经给我开具了负数发票,请问我应该怎么入账做凭证,因为之前月份已经进项税抵扣了,我上个月已经在税务系统进项税转出了,但是账里还没记录,因为发票跨月了,我凭证怎么记?请老师写一下分录。谢谢#其他行业#
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老师,请问一下,别人开票给我们公司,实际结账金额5万,但是对方开了6万的票,我可以按照6万入账,那1万冲减员工的往来么?这个员工之前有借支,有时候报销没有发票,所以导致账面上挂着其他应收款--某某员工#其他行业#
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2019、2020.2021年退伍军人享受增值税及附加税减免9000,19年已申报享受,2020及2021年未申报,现2022年更正申报,2020年的9000直接返到公司账户,2021年12月增值税缓交,2021年该享受的9000减免于2022年直接抵扣,现在应该怎么入账呢#工业制造#
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账上一直有几块钱的进项税因为没有开票所以一直没有抵扣,9月的时候税务老师让做无票收入抵扣掉,但是在报增值税的时候忘记做抵扣了导致多交税,,在11月做了更正申报抵扣掉进项税,9月缴税的凭证按实际的做吗,更正申报后的凭证怎么做#初级#
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9月份我司仓库发错货给对方,商品数量与成本已出,对方也把发票抵扣了,现在在不退货的情况下,我司还要补发货加承担损失准备开票金额大概是7000多。请问抵扣了发票双方都红冲了,账面上我的库存表数量与成本还要动吗?#商业#
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老师,您好,我们公司9月份收到一张服务费的普票,开票金额对方是按全额开的,发票我们也已经入账了,款我们也都付出去了,现在对方要给我们退回一半的款,这个账务要怎么处理?发票是要对方红冲嘛?#中级#
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贸易公司销售石材,直接根据甲方下单的内容采购东西拉到甲方工程所在地,过程中采购销售均未开票,但是后期会开,只是时间不确定,这个过程中采购和销售可以暂时不做暂估入库出库吗?等以后开发票的时候再直接做出入库。#商业#
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问:月中将小规模申请成为一般纳税人,前半月收到的供应商专票,可抵扣?原先小规模以价税合计入账,后半月成为一般纳税人如何入账,价税分离?进项发票入库之前是含税入的单价,现在成为一般纳税人,得价税分离,成本会有差异,咋做账啊#其他行业#
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a公司电厂和b公司是做贸易的签订合作,c公司是煤矿,b公司从c公司这里进煤去a公司,加工成电来销售赚收益。每次开票结算的时候,b公司会把加工费和煤款成本开票。但a公司结算的时候,就会把加工费扣除了,直接打收益和煤款。但加工费还得去找领导签字,这个要怎么阐述呢?对方已经抵扣了还是扣除了这笔加工费呢?#商业#
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1.小代账公司,我现在在一个只有两个会计的公司有一个会计愿意教我东西愿意教我做账啥的,但是她们只待公司客户的账,只有一种行业,环境很差另一个会计小孩还在办公的地方听课很吵。老板也不好。上班时间相对自由,不会有很严格双休早九晚五点半 2.大代账公司1000人以上,去了就是开票之类基础的活不用出外勤,环境相对好双休早九晚六 我应该选择哪一个呢#中级#
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抖店:用户支付99元+补贴1元(我们开票给对方开了现代服务费)-平台服务费(对方开给我们)=到公司账上的钱,我按实际到公司账上的钱开了票,确认了收入,我这样做对吗?然后对方开给我们的平台服务费和我们开出去的现代服务费都是从抵扣完了才是公司实际的收到的额,分录要怎么做啊?#其他行业#
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预收账款:我们的一个客户欠我们货款20万,我们没有开票给他。(账面20万是含税的) 应付暂估款:此客户也是我们的供应商,购进一批材料,当月收到材料月底未收到发票暂估入库,欠货款总价20万。应付暂估款入账18万(账面18万是不含税的)。 问:预收与应付暂估款互抵,账面应该怎么做账务处理平账?#其他行业#
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公司签订一份22年7月-23年6月到期的机械租赁合同85万,因为金额很大所以打算记入长摊,但是开票时间是在8月,请问是要在7月一次性记入摊销吗?还是在八月收到发票记入,我们这边主管说把7月那部分一次性记入费用,然后后面的再进行摊销,希望大神讲解一下#注会CPA#
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