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Annina老师
进员工工资薪金交个税,借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,发红包,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,老板再凭发放红包记录报销,借其他应付款-老板,dai银行/现金 查看全部回复
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王老师
您好,可以 查看全部回复
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悠悠老师
发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
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哈哈老师
您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
5859
李伟老师
您好,可以的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
5832
您好,如果是公司的员工,可以先发工资 查看全部回复
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借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
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您好,可以签发工资,不过建议尽快把合同签了 查看全部回复
6354
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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6552
归老师
要看超过多少呀 工资超过6万也不一定是非得交税的 分情况 查看全部回复
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这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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一般是交税务局的各种税费 查看全部回复
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如果是真实业务可以用 查看全部回复
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当借款处理 查看全部回复
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可以和1月的一起申报 查看全部回复
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这个没有限额,发放了及时申报纳税就行 查看全部回复
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您好,借:管理费用-奖金 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
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平价卖,有风险,没有正当理由的,税务有权核定价格 查看全部回复
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因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
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您好,多发了还是少发了 查看全部回复
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自营的还是只搭建平台? 查看全部回复
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您好,2月份的理财收益不能计入到1月份账里 查看全部回复
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你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
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如果是没有跨年,没有发工资可以零申报,等发工资后在申报 查看全部回复
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您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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您好,不能,不能抵扣 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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不用,要找其他公司收的这个 查看全部回复
这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
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ABCD,按照自己的贡献/总进度,算出各自的占比,然后*303万就可以,然后在分别扣税钱,房子 的话和收钱超过50万的公司协商,直接给他们,或者你们卖了,再分 查看全部回复
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你们是按照工资基数买的社保吗? 查看全部回复
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B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
扣1月的 查看全部回复
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委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
6300
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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您好,收入是包含个税的 查看全部回复
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申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
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业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
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1月的工资正常情况系统2月申报,要注销公司的,注销时,去大厅先把1月该申报的税费种申报了,才走税务注销流程 查看全部回复
如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
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账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
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间接人工成本里面核算的那些内容呢? 查看全部回复
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王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
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现金=总收入-总支出=(22万+11万)-25万=8万 查看全部回复
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这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
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《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
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3765.24 查看全部回复
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如果提示更新的话按照提示更新 查看全部回复
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要 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9171
填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
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转让你公司公户是什么名义转入的呢? 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7137
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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直接在网上变更即可 查看全部回复
12825
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35109
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9315
高老师
您好 查看全部回复
10188
是的 查看全部回复
8838
可以 查看全部回复
6930
是 查看全部回复
5823
走劳务公司,劳务公司开发票 查看全部回复
7488
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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现在申报的是2020年12月发的工资,继续按照原来的申报 查看全部回复
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您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
4填1的数据 查看全部回复
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20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
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你是一般纳税人么? 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
6471
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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7470
你是说工资构成吗? 查看全部回复
8010
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9738
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6903
你好 查看全部回复
9999
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
17829
你是公司开还是个人代开? 查看全部回复
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5742
可以申请开收购发票的 查看全部回复
7659
开发成本当然是存货呀 相当于工业企业中的半成品或者在产品 查看全部回复
12483
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32058
你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
7884
1月社保由新单位交,原单位不交 查看全部回复
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