申报纳税是在结账后先在增值税发票综合服务平台进行进项认证,再用税盘登录开票软件系统进行抄税反写,然后再到国家税务总局对应市的电子税务局上申报,申报成功后再到开票软件系统进行清卡,整体流程是这样吗?#其他行业#
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甘老师你好 6月份的蓝字发票用于出口退税做了勾选,8月份发现发票单位错误, 进货凭证信息回退申请,已经做了申请。 9月份,我做了红字发票申请, 工厂重新开了蓝字发票给我, 10月份现在申报的时候,在报税系统里面,红字发票的税金能正常显示在报表里面, 但是6月份蓝字发票的数据不能提现在报表里面,导致我这边需要交9月份的红字发票税金。 在报表里面,我应该怎么显示6月份蓝字发票的税金,从而一正一负相互抵消呢。 谢谢#商业#
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/13 16:46  1290人看过 请问个体工商户申报个人所得税时:存在综合所得收入时,可选择在综合所得申报中扣除“投资者减除费用、专项扣除、其他”请您选择是否均在综合所得中扣除,这个应该选择是还是否,这个是什么意思我们应该选择什么#个体工商户#
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公司有一个员工 干了大概半个月离职了 现在发工资 由于我们公司要求工行卡发工资 他没有工行卡 离职了也不想去办 就提供了他儿子的名字和工行卡号发工资 我个税系统申报的时候 是写员工自己的名字身份证还是他儿子的啊#其他行业#
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老师,关于个税。员工入职时间我写的是4.30日,然后到九月申报的时候都没有申报个税,我给她补交了四个月的,为什么累计扣除5000,系统里跳出来25000?是我报错了嘛?工资是次月发放的,九月发八月工资的时候有请假扣款,个税应该按哪个金额报?#物业#
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老师,我想咨询一下,我们公司是广告行业的。之前支付保洁阿姨的工资都是公司员工垫付的,保洁阿姨也没有开发票给我们,员工后面在找发票以报销的形式报销。我现在是在个税系统给她申报个税了。但是以前没有申报个税的,员工报销形式报销的发票,这样可以吗#服务业#
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以上为非居民日本员工。2018年12月份总共有3笔金额,前面2笔有税额,第三笔是补了一笔奖金(这笔金额是日本员工申报的境外收入,这笔是2019年1月份补申报),把3笔总共加起来的金额得到税务局系统自动计算出2893.33的税额,想请教下是怎么计算能得到这笔税额?#其他行业#
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以上为非居民日本员工。2018年12月份总共有3笔金额,前面2笔有税额,第三笔是补了一笔奖金(这笔金额是日本员工申报的境外收入,这笔是2019年1月份补申报),把3笔总共加起来的金额得到税务局系统自动计算出2893.33的税额,想请教下是怎么计算能得到这笔税额?#初级#
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请问一下,就是我们公司老板有朋友在公司代缴社保,就是帮他交社保,他会把这个钱再私下转给我们老板,个税系统里也没有申报她的,因为我们公司的工资都是走的公账,请问这样会影响他领到生育津贴吗,谢谢老师#建筑工程#
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我现在需要打印出来去年7月账上发工资记账凭证的需要的附件:自然人税收管理系统里的个人所得税扣缴申报表。明明已经申报成功了,可是在查询和打印申报记录时它弹出“本地未查询到明细信息”(如图)说让我去税务局网站查,在税务局网站上点哪里能查到?还是在别的哪里能查到?#房地产#
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老师,如果试用期公司不给交社保,之前这一部分工资是走私户发放且不交个税。我想以后全部公户发放同时申报个税,但是试用期人员的社保没交,社保缴费人数肯定比个税申报系统人数要少这一部分。不知道怎么做合适点#商业#
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老师,你好,昨天开通社保账户,当地社保系统申报期有两种方法,一种是每月1-6日,当月底扣费 还有一种,每月11日-次月6日申报期,结算期是每月7-10日。 如果我选一种的话,但是我8月15日发7工资,是7月末我计提7月工资,包含社保。那8月1-6日社保系统申报期,那8月底之前做计提8月工资,扣8月社保?会不会乱了?还是选择第二种?#服务业#
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您好,老师,有个公司在1月进项认证且申报了8000多进项,但1月销项只有300多,后面税务局通知,但是2到6月也有销项发生,但是系统里没进项的剩余金额了,请问是哪里没填待抵扣金额的原因吗#服务业#
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老师,您好!我想咨询一下,我们公司是广告行业的,公司名下有台车,去年买的时候交过车险了,今年到期了,还要交车险。我们7.11付过车险了,开具电子发票给我的发票上金额5780.01元,银行付款金额是6140.01元,开具的电子上面备注代收车船税360元,所属期2022.1—2022.12月是不是我今年就不用在申报车船税了,之前季度申报的时候系统提醒我要申报车船税,一年3600元,我是上海车牌,车排量6.8 #服务业#
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1.有留抵退税4000元退税了之后,第二个月要交1000的增值税,我需要在计提附加税吗?申报系统上也没有需要交附加,只需要交增值税。 2.一般纳税人跨年暂估成本高于实际成本,怎么调账。#商业#
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我这个行业,公司性质是环卫行业,就是我们有车辆维修,在维修厂家修,修理那个车辆,但是对方给我的税点他开错了,开了一个点,他应该是给我开三个点的税率,反正就是这张发票呢,我已经认证抵扣了,已经跨月的话有两个月了,现在我这里要开红字发票,是我们这边在系统在开票系统上申请一个红字信息联系表吗?这个红字信息表的话,是要我们申报期以后操作,还是申报期前操作?#其他行业#
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公司是小规模纳税人,之前从未开过发票,3月收到自然资源和规划局的补偿款394.95万,开的增值税普通发票,这笔款项到公户后以归还借款的名义打到法人账户,法人又在当天在自己账户把这笔钱给其他人转了出去。这笔钱公司怎么交税?这个公司因为一直没有经济业务,企税个税一直都是0申报,7月份的季报怎么申报呢?#其他行业#
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老师,公司名下有台车,在申报的时候系统自动带出来了,要申报车船税,我想问一下车船税是怎么征收的,计税依据是什么,是一个季度申报一次还是一年申报一次,我们2021年9月所属期交过一笔32477.88元的车辆购置税,车价款是367000元。#服务业#
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我方公司为购买方,需退货,但已抵扣进项税额。七月在开票系统开具《红字信息表》,八月才会收到销售方开的红字发票。 ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),贷:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),贷:预付账款(负数) ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 老师帮我看看这样做对不对。还有哪里需要注意的#服务业#
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老师,我是小规模纳税人,广告行业的。我在申报1季度增值税时,减免税本期发生额要怎么填写,我们给客户开了3个点的专用发票,开具发票金额合计1520145.49元,分别开具普票不含税金额1414242.57元,开具专用发票不含税金额105902.92元,在填写减免税本期发生额时填写的是30402.91元,系统提示数据错误,我想问一下要写怎么填申报表分别填写到第几列到第几行。#服务业#
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报税时系统提示应缴纳税额为负数,是什么意思呀(我们主营免税商品,系统还有进项票留底,这个月有一个280的税控盘服务费,我填到免税申报表明细中和附表四税额递减,但是主表23栏没有数据我手动填写的280,点击申报时就是-296.8,附加税也是负数,请问老师们我这样填是正确的吗)#房地产#
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我今年4月不小心把不是公司单位的普通发票做到了本公司记帐凭证里,已申报,现在该怎么办?! 借:管理费用-加油 260 福利费150 招待费1350 贷:现金1760 这个是4月做的 这些不是本公司的普票。现在该咋做账 ,然后4月季报,专管员现在说我们进销差异异常,会不会就是我这个做错的缘故,做在6月的话,分录咋改正。#建筑工程#
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