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andy老师
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
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哈哈老师
是的,是这么做的 查看全部回复
5065
归老师
是的 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
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李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
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您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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王苗苗老师
亲,你们取得是普通发票,你们是需要按照含税价入你们的库存商品的呢, 你们销售出去是需要按照不含税的金额确认收入的呢,你们的主营业务收入=178/1+税率(或者是征税率) 。然后在按照含税价的成本 结转你们的主营业务成本。 查看全部回复
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李可可
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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杨老师.
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
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你们单位内部有付款规定的,直接走付款审批程序 查看全部回复
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孙老师
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
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安叔老师
我来查下 查看全部回复
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账上是根据什么入账的,不是根据发票么 查看全部回复
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那月底时服务完成了么 查看全部回复
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账务处理对的 查看全部回复
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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没有什么影响的 查看全部回复
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夏老师
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
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合同金额与开票金额一般是一致的 查看全部回复
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*其他dai款服务*利息 查看全部回复
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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wam
是说抵债? 查看全部回复
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王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
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但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
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老板的个人款项做公司向个人借款 备用金报销的话正常记账 查看全部回复
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借 银行存款 50万 dai 预收账款 应交税费-应交增值税销项(开票20万对应的增值税) 查看全部回复
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监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
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相当于老板先借备用金,计入往来,购买材料后冲往来,然后销售结转收入成本, 查看全部回复
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专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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以进度金额确认在建工程 查看全部回复
进入首页“我要办税”界面,点击“税务数字账户”。进入税务数字账户界面,点击“发票查询统计”。进入发票查询统计界面,点击“全量发票查询”。进入全量发票查询界面后,根据您的需要选择“查询类型”(可选“开具发票”或“取得发票”)、“发票来源”(可选“全部”、“增值税管理系统”、“电子发票服务平台”)、“开票日期”等信息后,点击“查询”。勾选所需批量导出的数字化电子发票,点击“导出”,即完成了发票的导出。 查看全部回复
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1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
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开票什么发票 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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收金蝶款项了吗 查看全部回复
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PH探头是电子设备吗 查看全部回复
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木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
546
云峰老师
价外费用一般是和货物一起开票,合并到货物金额内 查看全部回复
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李凤
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
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拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
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代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
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燕子老师
开部分红冲的红字发票,增值税在当月正常抵减,按照当月正数增值税减负数增值税后实际的增值税去申报 查看全部回复
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税务师晓雨
对的 查看全部回复
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专利权转让是以哪个时间开票?签订完协议后就可以开票 查看全部回复
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dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
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你们是私人企业吗? 查看全部回复
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单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
商场是出租方么 查看全部回复
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设备采购费放在哪个三级科目,如果设备是作为固定资产使用,用于研发费用期间的折旧费记到研发支出下面的折旧费用 查看全部回复
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一般是直接计入费用了 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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现金返利吗? 查看全部回复
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借:库存商品33900dai:应付票据33900 查看全部回复
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财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
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什么意思呢,销售免税产品么 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
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有管理服务的话可以开具 查看全部回复
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这种情况肯定是违反相关的内部管理规定的。 查看全部回复
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Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
622
西贝老师
同学你好,可以哦 查看全部回复
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你好,有对账单,有送货单这些就可以开票。 查看全部回复
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正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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按照未开票的会计处理 查看全部回复
如果建筑垃圾,其他建筑服务, 查看全部回复
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关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告 查看全部回复
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就是说充值1万元,到账1.08万元,开票应当开1万元 查看全部回复
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如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
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是开具的租赁发票 查看全部回复
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同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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无法取得发票,账务正常处理计入相关成本费用,如果汇算清缴前取得就行,如果取得不了就需要纳税调减成本费用 查看全部回复
658
可以开票的 查看全部回复
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比如不含税的,那就金额加100*0.09=109,双方自己协商含税还是不含税, 查看全部回复
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对方不给开票,可以向税务机关投诉。如果入账无法取得发票,所发生的成本费用就不得税前抵扣 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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一般纳税人开具普票的销项税(一般计税)可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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你好同学 A公司代交社保后,计入其他应收款,由B公司收回,B公司计入费用和冲减其他应收款 查看全部回复
813
代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
开票信息一般是是双方间约定的 查看全部回复
1571
你们是提供测试服务? 查看全部回复
1454
主要看你们的增值税的申报表 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1195
开票税率是多少?13%? 查看全部回复
1007
23年的成本之前有入账么 查看全部回复
988
严格来说的话,客户一般根据发票金额付款 查看全部回复
客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
1000
23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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