赵老师您好,可以请教一个问题吗,我们是法律咨询服务的公司,我们给客户打官司优点是 先给他垫付成本,结案后他再把我们之前垫付的成本给我们,但是这钱得让我们开发票才肯给,就会导致我们的收入增加,但这实际也不属于我们的真实收入呀,请问老师这种情况应该怎么办呀#其他行业#
2117
老板接了个项目,预开了70%的发票,由于货还没做出来,且交货时间在明年8月,可不可以先确认收入,再估计一个成本呢?明年实际发生的时候再红冲重做呢?因为增值税申报和企业所得税申报不一致的话害怕引起税务局注意来查账。#工业制造#
2546
想咨询一下,作为中间服务商,帮银行做满减,随机立减这些活动,银行付款给我们,我们要开票给银行,然后我们把这些钱要充值到微信里面去,客户通过抽奖的形式得到1-20的金额,可以去任何一家店铺去消费,这样我们可以把充值到微信里面的钱作为成本吗?然后税前扣除吗?#其他行业#
4130
自用不动产(原值1.8亿,累计已提折旧1.3亿)折旧后账面净值5000万,现出售售价3亿,评估机构评估重置成本1.6亿,请问可以按重置成本1.6亿计算收入缴纳所得税吗,如果按账面净值5000万计算所得税的话,税金就太高了#其他行业#
1521
公司注销,涉及200万元的其他应付款未付,转入收入,产生账面利润,需要交纳企业所得税。想要咨询老师如何处理,可以减少企业税赋。其他应付200万元是供应商的,这个公司是关联公司(名义上的总公司,法律上没有关系)#其他行业#
2278
你好老师,我想咨询一下,我们公司是一家高新企业,21年收入700多万,纳税毛30万,今年收入截止到9月底是200多万,累计交税6000元,今年22年还有最后2个月,为了明年的高新企业申请和银行贷款,请问最后2个月应怎样筹划一下该交多少税?(10月如果不认证发票能交个3万左右的税款,11和12两个月估计开票不太会多)#高新企业#
2882
中华公司为一般纳税人,其原材料按计划成本计价,其中甲材料的计划单价为12元/千克。2019年5月2日从兴兴公司购入10000千克,单价为13元,价款为130000元,增值税税额为16 900元,发票账单已到,货款已通过银行存款支付,材料已验收入库。#初级#
2534
老师您好,咨询一下,老板有个个人独资企业(建筑维修)和一个建材商店个体户,另外还有个物业,但是物业是挂靠别的物业公司,收的物业费用这两个户哪一个比较好呢 物业费一年收入大概70万#其他行业#
2154
深圳HT酒店是一家为外资酒店,主要为客人提供住宿、餐饮、娱乐服务,其一部分客人是由中国境外的旅行社推荐的,这些推介劳务发生在境外。HT酒店和旅行社有合同,按照旅行社推介客人的收入的3%支付报酬(佣金),该项佣金需要向中国税务机关缴纳企业所得税吗?说明理由。#餐饮酒店#
2997
我们是个体工商户 核的是查账征收 但是我们购买货物没有成本票据 请问老师报税的时候可以把无票据的成本报上去吗。我们九月开业 九月的收入有八十万,要据时填报吗 ,我们成本有九十几万,这样还会需要交税吗#个体工商户#
3768
酒店餐饮业,有主厨房(专门给客户的做吃的厨房)和员工厨房(专门做员工餐的厨房)现在领用材料全部都混起来了,因为主厨房记成本,员工厨房记福利费,这个混起来是不是不合理啊?这样的话需要如何区分的?可以都入成本么#餐饮酒店#
2568
信息咨询行业:1.主营业务成本基本为人工、差旅、办公费。由于收入不是确定的,所以这些费用现在基本上列入的管理费用,这样是否合理。2.期间费用是否有占收入比例的规定(根据经营情况,期间费用比较大)#服务业#
2924
老师好。我是物业公司,地产公司将一项改善小区的工程交给我们去做,工程过程中所花费的人工及材料等我做的成本,之后地产公司把款付给我们,这笔款我是应该做收入,还是去冲之前做的成本呢?#工业制造#
1840
公司本月开了9的专票,又开了一张销售二手车机动车3%的普票,3%减按2%征收。申报表里两个开票不含税金额都有,但是,月末资产负债表只有9%的收入,销售二手车3%的收入没有,销售二手车需要核算成本吗?#其他行业#
2662
卖五金的公司,商品太多了(有几千个),但是想算员工的为公司所做的贡献值,算员工的(销售收入-商品成本-工资-其他费用)÷收入 其他的都知道,但是成本的话不清楚(因为商品太多价格太杂) 还有什么方法可以算出来呢#商业#
2311
酒店餐饮成本,想请教一个问题。因为是餐饮业所以购买的一些东西都是零星开支,我根据采购单做账,采购单后面会附原始单据,但是有的采购员是从网上买的,我就和她要采购的订单信息她说没有。我想问下,这种的,我有没有必要必须要求提供下这个的订单信息啊,没有的话我可以入账么,我可以直接入账么,既然她不提供,这样不会不合理或者有啥风险吧?#餐饮酒店#
2756
公司售卖蟹卡,有发卡、激活、兑换的过程,通常发卡不一定收钱,主要是收钱后就会进行激活卡,请问各个步骤需要怎么做账? 我的理解是收款后才计入收入,或者激活后。单纯发卡是不是不做账?但是卡也算是一个成本吧,但是发卡后也不一定收款也不一定会兑换现货 好混乱 求指导#商业#
5127
酒店餐饮成本会计,领用材料登账(不含税)只根据出库单或者领用单做账就可以么,因为我们采购员这边会在进货单后面附上收据(不是发票,因为是个体工商户开不了)但是有的部分商品一些情况没开收据,我想了解下本身这个采购材料入账对于收据是不是并没要求啊,有的没收据也没事,只玩有采购单就行对吧?#餐饮酒店#
3394
老师,我司是建筑公司,每月结转成本是按照开票收入/合同总价这个比例,再乘以预计总成本去倒推成本的。我实际的成本票比按比例结转的成本多,那么填企业所得税A表的时候,成本一栏是按比例结转的金额填写呢?还是按这个工程已有的所有成本金额填呢?#建筑工程#
3647
老师,个人挂靠别人建筑劳务公司。开具发票收入100万元,我减掉管理费20000,给对方提供了980000万元的成本票,是增值税专票。对方会计在计算成本时,按980000不含税算的,这样合理吗?#建筑工程#
7650
合作商的一个退款 1,A和B在2021年3月签约采购协议,于2021年3月底付款了首期款项 11.7万*4=46.8万 2,A于2021年底销售出去了4套课程中的3套,现在拟终止合作,要求B退1套课程的费用即11.7万 3,当时的付款流程是A到B,B再分佣给C 现在需要 1,B退款给A,开红票 2,C退对应的分佣、开红票给B 请问1和2分别退款时怎么做分录,1冲收入,2冲成本#其他行业#
2314